咨询
Q

老师周末好,您有空帮我分析一下这这两月的财报的逻辑关系顺不顺

老师周末好,您有空帮我分析一下这这两月的财报的逻辑关系顺不顺
老师周末好,您有空帮我分析一下这这两月的财报的逻辑关系顺不顺
2025-09-21 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-21 16:00

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

头像
快账用户5202 追问 2025-09-21 16:01

七月的和八月的

七月的和八月的
七月的和八月的
头像
齐红老师 解答 2025-09-21 16:04

您好,利润表说2025年1到8月赚了1565万,按理说这钱应该加进资产负债表里的未分配利润让这个数变大,但实际未分配利润反而比年初少了434万,赚钱了反而累积利润变少,两张表在“赚的钱去哪了”这个关键地方对不上,逻辑和勾稽明显不顺,需要查清楚这1565万净利润到底有没有真正留下来,还是被分掉、扣掉、或漏报了什么

头像
快账用户5202 追问 2025-09-21 17:56

我们有分红2000万

头像
齐红老师 解答 2025-09-21 18:06

 您好,你利润表显示2025年1到8月累计净利润是1565万8556块7毛4,按理说这笔赚的钱应该加到资产负债表“未分配利润”里,让这个数变大,但实际你资产负债表里未分配利润从年初1亿5585万9091块3分降到8月底1亿5151万7647块7毛7,减少了434万1443块5毛6,本来就不该降,现在你又说有分红2000万,那就能解释得通了——这2000万分红直接从累积的未分配利润里拿出去了,所以虽然你今年赚了1565万,但之前累积的未分配利润(比如年初有1亿5585万)被分红2000万一扣,再加上今年赚的还没完全补上这个窟窿,最后未分配利润就比年初少了434万,逻辑和勾稽就对上了,报表没问题,是你做了2000万分红导致未分配利润下降。

头像
快账用户5202 追问 2025-09-21 18:08

好的,谢谢老师,七月份的您也帮我看了吗

头像
齐红老师 解答 2025-09-21 18:11

 您好,7月利润表显示2025年1到7月赚了1492万净利润,按理说这钱应该加进资产负债表里的未分配利润让这个数变大,但实际未分配利润反而比年初少了约505万,说明你赚的钱没有全部留在账上,很可能是分红或利润分配用掉了,结合你之前提到的2000万分红,可以合理推断7月或之前你做了分红,把累积利润分出去了一部分,所以虽然净利润是赚的,但未分配利润下降,只要分红金额和逻辑合理,两张表整体勾稽是可以解释通的,不算有大问题,只是你要明确分红等利润分配的具体数字,才能完全对上这笔账

头像
快账用户5202 追问 2025-09-21 18:14

老师这两个月报表的每个报表项目的增减变化有没有什么问题

头像
齐红老师 解答 2025-09-21 18:16

 您好,上传的2025年7月利润表显示,2025年1到7月累计主营业务收入7412万,扣掉成本、费用后,净利润是1492万8900块2毛4,而且没有所得税,赚的钱是纯利,利润表内部计算没问题;再看2025年7月31日的资产负债表,未分配利润年初是1亿5583万9091块3分,到了7月底变成1亿5078万7991块2毛7,减少了约505万,按理说这1492万净利润应该让未分配利润增加,但实际却减少了,说明你赚的钱没有全部留在账上,很可能是分红、利润分配、或其它支出(比如还债、投资等)用掉了超过1492万中的部分,甚至可能分掉了2000万左右(与你之前提到的分红金额相符),导致累积利润下降;另外,你的应收账款增加了约1600万、预付账款增加了约2150万,说明赊销和预付款变多,资金被占用;固定资产原价减少了约5057万,但在建工程增加了约3540万,说明你可能处置了部分设备但加大了新项目投资;短期借款减少了约345万,应交税金是负数(-338万),说明可能多交了税或有退税;整体看,报表格式没问题,两边数字(资产=负债%2B权益)是平的,但关键勾稽点——净利润与未分配利润对不上,赚的钱没体现在未分

头像
快账用户5202 追问 2025-09-21 18:20

赚的钱没体现在未分配利润,就是因为前期分红的原因呢

头像
齐红老师 解答 2025-09-21 18:23

 您好,报表格式和计算没问题,但赚的钱没体现在未分配利润增加上,是因为前期分红(比如2000万)把钱分出去了,所以整体勾稽上有点问题,不过不是报表做错了,而是利润分配导致未分配利润减少,逻辑能讲通,但需披露清楚分红金额。

头像
快账用户5202 追问 2025-09-21 18:26

好的,老师,那就是我们七,八月的这两份报表的逻辑关系及数据是没问题的哈,

头像
齐红老师 解答 2025-09-21 18:29

您好, 是 的,是这么理解的

头像
快账用户5202 追问 2025-09-21 18:31

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2025-09-21 18:34

 希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,12月的275万对应的应该是12月以前的开票,因为12月收到275万之后,账面余额是为0的。2月的275万上面写的是2季度,所以在3月的账龄分析里面应该还是需要体现的。
2021-04-11
那你这个表格你这里没有错误呀,你的第三张表格里不填写,在申报。
2021-07-30
您好,科目余额表都满足这个公式 对于当期:期初余额%2B本期借方-本期贷方=期末(资产类);或者期初余额%2B本期贷方-本期借方=期末(负债类) 对于当年:年初余额%2B本年借方累计-本年贷方累计=年末/期末(资产类);或者年初余额%2B本年贷方-本年借方=年末/期末(负债类) 你标注的三行黄色,老师看了下,按照当期,而且看起来是资产类科目,所以是没有问题的
2021-11-19
逻辑:租赁期≤12 个月为短期租赁,用 “预付账款”;>12 个月为长期租赁,确认 “使用权资产” 及 “租赁负债”。 科目:短期用 “预付账款、管理 / 销售费用”;长期用 “使用权资产、租赁负债、使用权资产累计折旧、财务费用”。 操作:按审计测算表分短 / 长期,短期正常摊销,长期按表定资产和负债金额,后续提折旧、分摊利息
2025-09-19
同学,你好,你这个数据是新建账套的,不是一整年完整的数据吧
2023-07-14
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×