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师可以认证的进项税大于税局认可的进项税,差额怎么做账呢

2025-09-21 20:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-21 20:47

您好如果当月进项大于销项不用做账务处理

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快账用户3803 追问 2025-09-21 20:54

老师勾选认证抵扣发票和税务局有差距,税额有差额怎么做账呢?

老师勾选认证抵扣发票和税务局有差距,税额有差额怎么做账呢?
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齐红老师 解答 2025-09-21 20:56

您好这个勾选抵扣跟税局不会出现差异的

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齐红老师 解答 2025-09-21 20:56

税局的数据就是以咱们勾选的金额显示的

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快账用户3803 追问 2025-09-21 20:57

老师的意思不用管发票金额,按照税务局可以抵扣金额做账就可以是吧?

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齐红老师 解答 2025-09-21 20:57

比如一张发票金额是100,税额是13,咱们抵扣是13

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齐红老师 解答 2025-09-21 20:58

这个数据账上数据跟税局数据一定是一样的

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快账用户3803 追问 2025-09-21 21:03

老师如果一张发票税额418.2税务局可以抵扣金额412.6怎么做账把多的进项冲平呢?

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齐红老师 解答 2025-09-21 21:06

把多余不能抵扣的税额计入跟发票金额计入的科目里

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齐红老师 解答 2025-09-21 21:07

比如这个发票金额计入管理费用了,那么这个税额也计入

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快账用户3803 追问 2025-09-21 21:12

老师的意思是借库存商品6贷进项税额转出6对吗?

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齐红老师 解答 2025-09-21 21:18

是的,相当于把转出的进项计入成本费用

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你好 差异的原因是什么呢  
2022-12-23
是的 借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 对的
2021-05-01
您好 那您勾选的时候就要少勾选 勾选后就要填附表二 全额抵扣
2022-04-01
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-04-03
期末认证的进项税额,计入应交税费-待认证的进项税
2023-04-03
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