直接一次性领用计入生产成本-材料费,不需要核算那个尾料的成本
老师好,我们是建筑公司一般计税山东分公司,项目在山东,挂靠2公司,属于北京总部,2公司, 合作模式属于EPC+F模式 ,招标 采购 施工 ,具体财务不是很清楚,现在有这么个问题,我1公司中开城投和2 公司 还有个3属于联合体形式 ,2公司和建设单位签订棚户区改造项目,老师领导问我,在材料采购环节,关于税收,和2对接有需要注意的吗?老师比如供应商给2公司开票,我1掌握这个成本,关于税这块,发票是否合规,我这边需要注意吗 ?有什么意见吗?还有我和2财务对接,怎样明确这个责任,这个把控该有谁来吧我,比方说对方给了这个票,我传递给2公司,我需要注意什么,如果不合规,还由我1来出门对接,采购材料税率是从高还是从低,我们1给3.5 管理费给2公司。我财务注意那块老师能给详细说说吗?怎么给领导汇报
1.每天收入总数,我要做一个借银行存款,贷主营业务收入,应交税费(是3%的税率对吧) 2.然后现金收入的分录是借银行存款贷库存现金(这个分录对吗)还是借库存现金,贷主营业务收入?因为这个现金我都是每天存银行的。 3.我给采购人备用金(直接银行转账给的他)每天都有支出的费用票据,我就会相应做好分录,借制造费用或销售费用,贷其他应收款-备用金。 我每天以这样的思路做账请问是正确的嘛?然后你说我们进货的时候需要发票,那我们就让供应商给我们开发票,(普票)但是个体户和小规模都不能抵扣啊,我们拿着这些发票是为了交税用的吗?只要季度不超过30万的发票,就是免征的。是这个意思么。所以我们问供应商要发票的时候每月总计小于10万就可以?个体户交的是个人所得税,不管交不交税,分录都需要做对吗? 做与不做这两个分录分别怎么做呢,如何计算的呢?
老师们,我们是小规模建筑装饰企业,今年9月份承包了一个200万的酒店装饰装修项目,施工队是外包的,但材料我们负责采购,因为公司也是今年3月份成立的,现在办公室里的人及项目经理加起来也就10个人左右,老板找的亲戚做仓管,但他没有这方面的经验,还发牢骚说没经验,出纳自己定位她是成本会计,她用的是手动表格的办法,都一个多星期也没有弄出来入库单和出库单,这部分管理工作比较混乱,我想如果使用进销存软件并指导仓管员应该工作效率就提高了吧?但这部分成本现在老板不一定出,他说明年还有上亿的大项目,那么我想是不是有必要进销存软件呢?
老师您好,我们是小规模企业——电商服装行业,23年3月成立并建账,某些供应商应付账款建账初期有从其他公司转过来余额。供应商结账方式有以下情况: 1、月结,有对账单,但年份久的资料可能找不到,其中有用自购面料抵货款情况,且面料一直账实不符。 2、预付+尾款结账方式,没有对账单,有预付款取消抵扣其他货款情况,且周期长2~3个月左右,商品部一直在管理但没有登记明细。 3、零星购买,有预付也有已入库为付款的情况,都没有对账单。 我是刚接手且是小白,老板让我核对账套内应付账款的余额和实际余额是否有差异~~经过咨询老同事,表示她们曾经尝试过核对,但也从来对不出一个结果。 想请教老师: 1、这种复杂且原始凭证不全的情况是否有办法核对? 2、如果可以,我需要让她们提供哪些资料? 3、核对步骤大概是怎样?
老师,你好。我司是制造业,购买供应商胶带,规格是1200mm*200m,但是我们领料是比如320mm*200m 3个,还剩尾料60mm*200m。如果尾料这个不能用,是怎么分摊它的费用呢?
老师好,注销公司要联系税管员吗
老师,您好,我们这个公司是刚用,但是之前是做别的行业的,我在电子税务局看有余额,还用展以前公司把之前的账要过来吗?
老师,这笔20000的存款本意是在柜员机将现金存入法人结算卡,用来给对方打款。但是我也不知道存到结算卡需要填写存款来源,里面没有存现金这一项,就选了销售货物所得,这个应该没事吧
怎么知道当月有已经抵扣了的进项发票红冲了 ,谢谢老师 哪里可以查询到
个体户注销,升级为一般纳税人,前期的固定资产怎么处理
老师一般计税取的的进项,进项已经抵扣过了,东西还在库里,就是库存商品有剩40来万,今年做的是简易计税的,那么结转成本能用库里的材料结转吗?
@朴老师,我想问下我们将使用过的二手车无偿提供给个人,已经办理过户手续,约定我们收不到该车辆的款项,不过我们需要视同销售,这样我们提供车辆评估报告,在下个月申报增值税的时候填报未票收入,这样的话产生的税额,也是可以使用我之前期末留抵税额的吧,还是说这部分税额是单独进行缴纳不能抵扣我的留抵税额?
老师好,企业通过二手市场卖的车,现在的问题是:增值税报表里面的收入和企业所得税年度汇算里面的收入不一样,差的就是二手车的收入,这个正常吗?需要更正企业所得税年度汇算报表里的收入吗
老师,他计提电费,借管理费用,带主营业务成本,重回的时候是不是做主营业务成本,贷管理费用。重新入账,,借管理费用,,带银行存款,
老师,对公账户上的钱是法人借给公司的,然后法人现在需要转一笔钱出来可以吗
一次性领用是计入到哪个产成品领用的呢?是当时320*200,这个领用的同款产成品的成本里吗
意思是领用的规格1200mm*200m全部计入成本,因为尾料没有价值
价格我们有办法算出来。意思是说这个尾料如果不能用了,就当作损耗吗?
是的,就是那个意思的
那是也要直接作领料出库吗,还是要怎么做损耗呢
直接作领料出库就行了
但是比如我们每个产成品有做BOM表,比如A产成品领用原材料是310*200,但是我们实际领用是310*200再加一个尾料60*200,那这样领料不是变多了吗,这样不就是超额领料吗?
那个尾料不是没有价值了?为啥你还再次领料呢?
对,就是说没有价值了。
没有价值再次领用不管那个尾料了
不领出来,不是一直在库存上吗?
那个是废品,直接报废处理掉就行
要做出库领料吗?不能做出库,库存上一直有啊?
领料是生产才领用,报废不需要办理领料,直接弄个报废清单。意思是废料你们也重新办理了入库?
一整支买来是1200*200,1卷入库,切成380*200,3卷,剩下的尾料60*200,1卷。入库入进去了,不领出来,库存上一直挂着啊
没用了直接报废的时候处理,或者销售出去才出库
报废的时侯,直接做分录,但是库存不领出来一直在啊。
后边附上领用的单子就行