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老师您好,23年从税务局平台勾选抵扣进项17475.72元,对应成本含税金额60万,24年从税务局平台勾选进项987.29,对应含税成本金额为8581.94,前面会计勾选抵扣了,未记会计凭证,盘帐的时候发现的,25年现在怎么入帐?谢谢老师,建筑行业

2025-09-22 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-22 15:51

您好,这个的话,意思是当时只抵扣了,但是什么也没有做,是吗,也没有支付是不

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快账用户4924 追问 2025-09-22 15:54

当时付了钱

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齐红老师 解答 2025-09-22 15:58

那就是  借 主营业务成本  应交税费 应交增值税 进项税额  贷 应付账款,这样的

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快账用户4924 追问 2025-09-22 15:58

付款的时候做了凭证,为了申报高企公司有利润成本没有入

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齐红老师 解答 2025-09-22 15:59

嗯,那就是这样做就可以的了

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快账用户4924 追问 2025-09-22 15:59

直接做到25年可以吗?需要相应调整吗

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齐红老师 解答 2025-09-22 16:01

对,直接做到本年度,这个

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你好,这个不是应该作废抵扣认证的勾选,然后重新勾选退税不抵扣认证吗
2020-08-10
看一下图片,参考一下。
2020-01-07
​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-12-27
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