企业将使用过的二手车无偿提供给个人,视同销售产生的税额可以使用之前的期末留抵税额进行抵扣。 根据相关规定,一般纳税人企业在购进货物、劳务、服务等过程中支付或者负担的增值税额都可以作为进项税额,这部分税额可以从其应交的销项税额中抵扣,未开票收入产生的销项税额也不例外。只要企业的进项税额是合法取得的,且符合相关抵扣规定,就可以用于抵扣视同销售行为产生的销项税额。

老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
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老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,碰到个问题,公司从外面买的免税蔬菜销售给学校,取得免税的发票,那我公司还能开免税的发票给学校吗?
老师,请问一下个人向个人借款,年利率不能超过多少呀
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
请问老师,电脑折旧年限几年,残值率多少
好的老师,那就是我们只需要进行未票收入进行申报就行了吧,评估报告上面的金额是含税价,在申报的时候换算成不含税价就可以了是吧,然后将评估报告作为证明材料附件,其他不需要操作什么了么? 还有一个问题,我们的这个车辆是在8月份销售过户的,但是评估报告是这个月才做好的,我什么时候申报未票收入合适,?
同学你好 对的 2.八月所属期申报才可以
那是需要更正一下8月份的增值税纳税申报表就可以了是吧?如果留抵够抵扣就不用缴纳,留抵不够抵扣就正常缴纳增值税就可以了吧
同学你好 对的 是这样的