是的,没有实际使用的费用就要纳税调增
上个月发生的 是借 管理费用保险费,借进账税,贷 其他应付款! 应该是付款了的。然后这个月发职工工资 扣商业险。 要让这个商业险有会计分录发生又不用发生金额! 我是可以直接,借 管理费用 保险费 蓝字 ,贷 管理费用保险费 红字吗?
公司购买商业保险的会计分录 借管理费用-商业保险费 贷 应付职工薪酬-工资 借;应付职工薪酬-工资 贷银行存款 老师这样每个人的工资金额上涨商业保险的金额 所得税汇算清缴要报管理费用-商业保险金额调增利润对吗
老师你好,企业员工离职了,给交了1-3月的社会保险,现在仲裁让其返回现金,我账务该怎么做分录,原来计提借:管理费用 贷:应付职工薪酬 ,交时借:应付职工薪酬(企业部分),其他应付款(个人部分)贷:银行。现在我该怎么冲
老师好,我刚入职新公司,从代理记账公司那里接回外账,但账务做的很简单,完全不符经营,现在要做所得税汇算清缴了,但各科目余额好多为0,销售收入现金收款,现金购买原材料,现金发工资且无代扣代缴个税,年未存货0,应收帐款0,应付账款0,应付工资0,其他应付款向老板借款100多万,请问调账风险大吗?有没好方法
老师好, 您帮我看看,公司交社保分录这样做对吗,还有更简练的分录吗?1、企业计提社保时,做如下分录, 借:管理费用-社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)。 2、实际发放工资时,扣回个人应负担的部分, 借:应付职工薪酬-工资(应发数), 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分), 银行存款/现金(实发数)。 3、企业实际上缴社保的时候, 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 贷:银行存款/现金。
甲公司2×16年11月8日销售一枇商品给乙公司,取得收入120万元(不含税,增值税税率13%)甲公司发出商品后,按照正常情况己确认收入,并结转成本100万元(假定该公司销售商品不附退回条款)。2×16年12月31日,该笔货散尚未收到,甲公司对此项应收账款计提环账准备10万元。2x17年1月」12日,由于产品质量问题,本批货物被退回。甲公司于2x17年2月28日完成2x16年所得税汇算清缴。写出甲公司2017年1月12日的账务处理。
一份发票既有内贸又有外贸怎么出口退税勾选
老师,请问2024年12月31日申报完房产税,能不能终止税源?2025年1月1日再重新做税源,房子没变,因为24年1900平米房子出租了1300平米,25年1900平米全出租了,25年1月1日有新的人租了房子,还有之前的承租人平米增加了租金也增加了,能不能重新做税源?
老师,请问公司准备调整个别员工的社保基数,是在江苏电子税务局网站还是在哪个网站呢,谢谢
请问两个同为供应商 一个供应商代付另一个供应商货款的分录是?
为什么按照扣除个税前的数开发票?
预付给供应商货款,材料到了,但是发票不开给我们,怎么账务处理?
如果有合同,但没发票,用合同入账,发票回来后怎么处理,是按预估入账,还是按照实际入账呢
请问一个销售合同能不能部分出口退税,部分转内销处理
你好老师,上课之前需要电脑要备什么软件
都没有调增过,那补税不就要补好多啊
按调整后的利润*所得税率交
都过了汇算清缴了,今天税务局发信息来说企业所得税税负低要说明情况
我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废,重新更正上年的汇算,做纳税调增
按税法规定,没有实际支付的费用不能税前扣除
现在税务都要写说明,现在去调整申报表不是有问题了吗
前两年的汇算清缴都没按税法来做,那怎么办呢