你好,以进销存里25-24日这个周期作为收入入账

就是我这个月才接手,但之前没财务都是老板自己经手,我用进销存系统,期初应收账款老板也乱没给我,但这个月收回客户前几个款,但系统没录期初已入账,我能把这笔款当做其他应收款来入账吗?
老师你好,我们公司的办公场地是租的,租金40万/月。其中,1/4转租给子公司。那按新租赁准则。母公司每个月怎么入账呀?作为承租人怎么入账,作为出租人怎么入账(审计已经对前期按旧准则进行调整,后期我们想直接按新准则入账),每个月都会计分录是怎么样的呢?
请教下客户代码问题。如果应收账款的客户代码输入错误了,但是已经按照错误的客户代码销账。实际是客户A 2100,误入为 DR 应收账款-B 2100 DR 收入 2100 收款后也直接 DR 银行 2100 CR 应收账款-B 2100,这个账是平的,但是客户代码错误了。上个月的账,那么本月是否需要将这个客户代码进行调整?如果需要,分录应该是 DR 应收账款-B -2100 CR 应收账款-B -2100 DR 应收账款-A 2100 CR应收账款-A 2100 ?但是应收账款入负数可以?
老师:我上个月暂估的产品都出库完了,可是发票开进来多了25元,我要怎么平账呀?库存里没这个产品了,比如我上个月暂估1000,这个月进来我就冲抵暂估1000,可是发票进来是1025,我账套里就要是1025,可是库存表不做登记了呀,因为上个月已经入库过了,在账套里跟表格里怎么平呢
老师你好,公司为个体户,月收入不超过10万,年收入60万,科里给按查账征收了。因为某一个月超过了10万,请问如果建帐是流水账还是正常的明细账?他想注销客人要求查账
老师你好!做了研发费用,报表里面怎么不能直接体现研发支出这个项目呢
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的。这快到年底了,看那种是正确的,第四季度就按这种来申报
老师好,请问我公司买了一批设备,食品加工设备,当时入到固定资产,出租着,现在不租了,我能把它转入固定资产吗?从10月份开始不租了,折旧还提吗?
请问股权转让按什么交税
广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
那老师,后面又对账的客户应收账款怎么弄进去,借应收,贷主营收入
是的,借应收,贷主营收入
老师,这个期间有的客户是没有对账的,那后期再对账的时候,我要怎么把这笔录进去?
对账月份再按收入处理即可