你好,如果是内帐的话可以。
就是我这个月才接手,但之前没财务都是老板自己经手,我用进销存系统,期初应收账款老板也乱没给我,但这个月收回客户前几个款,但系统没录期初已入账,我能把这笔款当做其他应收款来入账吗?
老师我想问一下,就是我们有一笔货款,他是在我接手之前,打给了供应商的货款,但是客户还是属于欠我们的货款,没有打,然后我要收回这笔货款之后,需要把这钱打给之前那个公司,这样的分录我该怎么做嗯,贷 :应付账款,借什么,库存商品吗
老师,之前老板用他自己的账号给一个企业付了押金,之前是代理记账做的账,这笔押金没做进账里,但现在那个企业非得退回我们对公账户,已经退回了,那我可以补个记账凭证,借:其他应收款贷库存现金吗?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
你好,我们前几年挂应收一直未收,但后期核查才知道老板早自己把钱收了,这个账怎么做,直接就是做借:其他应收老板,贷:应收账款吗 后期老板买东西进货发票拿来在冲可以吗,有没有涉税风险
出口业务,需要在税务系统上开发票吗?
10月国庆节连放8天,是不是报税时间也往后推迟8天呀
公司法定代表人可以给别的公司代开劳务发票吗
老师,固定资产继续使用旧设备,终结期的报废残值和残值影响纳税的金额,继续使用算流出对吗?
采购配件我司不组装直接出售,客户自己组装,这种入库记库存商品还是原材料。
预收了100元,又预付出去100元,资产总额有没有增加
老师,我们建筑企业,合同中写明由甲方提供水和电,可以选择简单计税不?有没有相关文件号
社保补偿金分录请问请问
老师:劳务派遣,支付10万工资, 但还没开票也还没收到甲方的款, 这10万要先进入哪个科目呢
老师,请问机票直接来成电子普票就不能计算抵扣是吗?只有纸质高铁票或者机票才能计算抵扣吗?