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老师21年已经入了成本了,不能付款发票也用不了了,现在具体要怎么操作,是年底汇算时候调增吗

2025-09-23 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-23 15:23

借:应付账款
贷:利润分配-未分配,这个要更正21年的报表,调增处理

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快账用户8171 追问 2025-09-23 15:24

21年报表具体怎么更正老师,没有更正过,是只更改21年的吗22年到25年期初数是不是都要改

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齐红老师 解答 2025-09-23 15:27

你更正汇算清缴的表就可以了

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快账用户8171 追问 2025-09-23 15:28

就是明天汇算25年时候的汇算表吗

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齐红老师 解答 2025-09-23 15:29

你要更正21年的汇算清缴表

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快账用户8171 追问 2025-09-23 15:30

哦哦,调整以前的报表指的是汇算表?我才知道,我一直以为是三大报表!

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齐红老师 解答 2025-09-23 15:34

是的,这个是调汇算清缴的表

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借:应付账款
贷:利润分配-未分配,这个要更正21年的报表,调增处理
2025-09-23
您好,同学,请稍等下
2023-09-13
您好,对的,那样的话,直接去21年冲销调整和这个可没
2023-09-13
你好,这个是虚虚的业务吗?如果是虚增的,借其他应付款贷利润分配。
2022-06-20
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