你好,这个是虚虚的业务吗?如果是虚增的,借其他应付款贷利润分配。

老师请问我20年暂估了成本30000然后21年红冲了,导致主营业务成本21年有-30000,我在进行21年企业所得税汇算清缴的时候也是要把这个-30000填到成本里面吗
请问老师,21年暂估成本费1万到,22年报21年汇算清缴的时候由于成本票提供不了。报汇算清缴的时候直接调增了1万也补交了所得税,现在我要怎么在22年里把暂估的1万给平掉
我在21年暂估了13万应付帐款,22年这笔钱不需要付了,所以我汇算清缴的时候交了所得税,但是账上一直挂着这笔应付款,现在如何平账?
老师请问汇算的时候发现22年1季度有暂估19万忘记冲减了,实际成本3季度已经开进来了,这种情况可以把暂估汇算清缴时候在其他栏次调增吗?还是必须更正3季度申报表啊?
小规模纳税人,22年暂估并结转了成本3万,今年收到成本票2万,汇算清缴的时候把成本调低了1万并补缴了税费。请问老师,这个账面要怎么写分录啊?
老师好,请问固定资产的鉴定公司能自己定个数吗,比如二万以上算固定资产,以下不算
请问老师,公司名下有辆车,要卖出去,然后又买回来,这样的话要交税吗?因为是更换车牌号
老师,现在开服务费发票怎么开,不让直接开服务费
老师好,请问公司买的冰箱能做办公室吗
老师,请问下出具审计报告的公司和签合同付款开票的公司不一致有影响吗
4月底月底不会结转,库存也不对,结转错了,5月可以调整吗
老师,请问一下,去年个税多计提1块钱,怎么做分录调整
利润表税费滞纳金是5元,实际发生是6元,所得税年度申报表,调整栏填6元,对吗,提示与利润表不匹配,这没关系吧
场地租赁2026年改了税率5%为3%
请问老师,就是美团将机子放酒店,然后第一次收款进场费,这个怎么给对方开发票