他们要开茶叶的发票给我们。相当于销售茶叶给我们
老师请问一下这个怎么操作:我们是茶叶公司,公司自有茶园,请民工采摘一斤茶叶15元,那么我材料入库1斤,只能给自己开15元的发票吗,那茶园管理那些费用不算在原材料成本里面么,这样到时按照9%抵扣不是很亏?应该怎么处理呢
老师!您好!我想请教一下,对方给我们对公付钱了,但是不需要我们给他开发票,我们应该如何调账呢?
老师,就是这边我们去年买茅台酒和茶叶对方一直不开票给我们,然后 我们账上预付账款又挂有64880元,审计发询证函,他们回复不符,就是没有把发票拿回来,相当于就是我们买了酒茶叶没发票,审计喊我们处理为业务招待费,入库出库处理,这个没得发票怎样处理,才能把预付账款上面不挂他们账呀,
老师我们公司需要发给劳务人员工资。我们把钱打给人家(对方给我们开劳务发票) 我想问下他们给我们开专票收费啥的不。开普票的话呢
老师,想问一下,别人充值,然后要开发票?比如说像我们卖酒卖茶叶,还有其他一点。那种比较零散那种东西,客户他充值了5000块钱,然后他要求我们给他开发票,但是我目前都不确定他到时要消费什么啊,我如果开发票的话,我要怎么给他开呀?
老师,您好,医药公司一般纳税人,从2016年开始,税局要求公司按税1%负缴纳增值税.现在还有近半年的进项税票未认证抵扣,所以负债表上的应付税费科目是负数2500万,公司每月销售额大概3000万,这个应付税费负数2500万,有什么影响,能有什么办法把这个负数降下来?
个税申报表在哪里查看
怎么辨别,本月进的是不是本月销的,同一件商品,不同单价
外贸企业可以一张发票既对应出口退税又对应内销吗?
老师,我现在要申报印花税,印花税是由于开了房屋出租的增值税专用发票,我是9月开的专票,印花税的税款所属时间写9月1日至9月30号,可以吗?
老师,做面食这个开公司和个体哪个交的税少谢谢
老师,做面食这个开公司和个体哪个交的税少
老师,我一直不明白个体户需要做账吗?应该是不需要吧,他是不是就是每月固定交税呀?我没有接触过个体户的账
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!! 老师说的没错,入库是考虑超领的 以下这句话请老师举个例子,怎么体现 我们也要把这个金额体现在入出存里 最终账表是要一样的金额
这种是0申报吗如果不是我该从哪里得到数据填上去
可是正常思路不是他们欠款,我们开发票 只不过他们把钱换成了货物而已吗?
我们提供了服务或货物时,我们开发票,对方用茶叶,就需要对方开茶叶发票