您好,不需要改,9月把8月的暂估冲掉就可以,然后再用发票的做正确分录

9月份打的发票,日期是9月份,银行扣款的实际金额发生在8月份,那么记账的时候我是把单据入在8月份还是9月份?
8月份暂估入库60万库存商品,9月份发票抵扣了30几万怎么做账
老师好!请问工龄是怎么算的呢?比如去年9月份入职的,那么今年的8月份就满一年了,现在9月份发8月份的工资,在8月的工资里加进去有问题吗?还是在9月的工资加?哪个正确?
老师好,我8月份的电费发票日期是9月的,我入到那个月份合适?就是9月份开的发票,备注栏里是8月的电费金额这样的,
7月份和8月份买了20台售货机,7月8月没有入账,9月份也买了20台售货机,发票是9月份才开的,我就直接9月份入账40台,10月份一起折旧可以吗
上月暂估原材料不知道价格,只暂估了金额,这个月原材料发票来了,比上月暂估金额多,有具体数量,要怎么入账,是按发票金额/数量算出单价,然后再将上月暂估金额/这个单价,算出上月数量吗?然后这月入账数量减去上月数量吗?
老师是不是厂房买一个东西 有入库单先考虑归入原材料或者是周转材料
年底结转本年利润到未分配是看利润表中的将净利润本年累计数结转到未分配吗?
老师,我想咨询个问题,我们单位有一家客户,我们销售的货物开的票,他后来都是以他们单位单位个人的人员的名义打进来的,这样不合规,但是因为要钱不容易,没法再给他,就是没法再把钱退回这张公户的,他们一开始就说没法用公户打款,像这样单位该如何平账呢
老师,我们研发部自制了一台设备,要卖出。这应该怎么做账务处理呢?我准备先计入研发费用然后转固定资产再销售开票卖出。对吗?谢谢
年终奖可以选择一部分并入工资在12月里面再申报,一部分申报年终奖吗
老师,CIF模式下开具FOB发票,在应收账款与实际保持一致的话应怎么做分录
老师 找人开发票 可以开烟茶 酒是不是尽量不开
请问下老师,公司购买的雨伞用于日常用,进项能抵扣不?
购买方是个人,我们是一般纳税人,可以开具专票给对方吗
入库用红字把差额冲掉吗?
不需要调差额,你全额红冲掉就可邓
我用发票做账的时候把暂估全冲了?然后用正确的发票做账?但是借贷不平呀
你是计入到库存商品里面,成本没有结转完,是吧
材料入库,
那你也要把材料暂估多的红冲掉
就是暂估入账的金额在9月份发票来了做账的时候用负数给把多入库的金额冲回去,冲成跟实际入库,发票相符的,然后挂应付,是这样的吗?
就是你说的那个差额,这个也要红冲掉的
借:应付账款暂估入账:45.39 -10(差额) 应交税费进项税额 4.60 贷:应付账款:40 这样对不?
但你的原材料并没有少,要冲原材料
你不是把原材料多暂估了吗
嗯嗯,就是原材料
那这个要冲原材料,把原材料减少