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8月份入库,9月份开的发票,发现8月份入库有一个金额入错了,8月份暂估入账金额大,在9月份怎么调整?能在8月份改吗?9月份开票金额正确,

2025-09-24 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-24 17:00

您好,不需要改,9月把8月的暂估冲掉就可以,然后再用发票的做正确分录

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快账用户4186 追问 2025-09-24 17:02

入库用红字把差额冲掉吗?

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齐红老师 解答 2025-09-24 17:03

不需要调差额,你全额红冲掉就可邓

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快账用户4186 追问 2025-09-24 17:07

我用发票做账的时候把暂估全冲了?然后用正确的发票做账?但是借贷不平呀

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齐红老师 解答 2025-09-24 17:10

你是计入到库存商品里面,成本没有结转完,是吧

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快账用户4186 追问 2025-09-24 17:13

材料入库,

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齐红老师 解答 2025-09-24 17:16

那你也要把材料暂估多的红冲掉

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快账用户4186 追问 2025-09-24 17:16

就是暂估入账的金额在9月份发票来了做账的时候用负数给把多入库的金额冲回去,冲成跟实际入库,发票相符的,然后挂应付,是这样的吗?

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齐红老师 解答 2025-09-24 17:16

就是你说的那个差额,这个也要红冲掉的

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快账用户4186 追问 2025-09-24 17:21

借:应付账款暂估入账:45.39 -10(差额) 应交税费进项税额 4.60 贷:应付账款:40 这样对不?

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齐红老师 解答 2025-09-24 17:24

但你的原材料并没有少,要冲原材料

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齐红老师 解答 2025-09-24 17:24

你不是把原材料多暂估了吗

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快账用户4186 追问 2025-09-24 17:40

嗯嗯,就是原材料

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齐红老师 解答 2025-09-24 18:34

那这个要冲原材料,把原材料减少

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您好,不需要改,9月把8月的暂估冲掉就可以,然后再用发票的做正确分录
2025-09-24
8月正常做账,9月红冲
2024-09-13
你好,是什么情况9月份开具的发票,银行扣款却是8月份呢
2020-10-09
您好,先红冲30万,再按发票入账。
2021-10-25
你好,当时是借应付帐款 贷库存商品 吗
2021-12-16
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