把前面没有入账的补上,然后折旧把前面没有折旧的一起补充计提。

老师,想问下之前财务做的账有问题需要调整吗,去年7月份销售电梯8台,结转出去9台,还有9月有进货一台电梯没销售收入直接结转成本了。
7月份和8月份买了20台售货机,7月8月没有入账,9月份也买了20台售货机,发票是9月份才开的,我就直接9月份入账40台,10月份一起折旧可以吗
老师您好!我公司4月份买了一台装载机,当时n还有收到发票,我记入了预付账款。我7月份收到发票才发现时间是4月19号就开的发票。可是我4月到6月份的账都结了。这个固定资产我就记入7月份吗?
老师好,我公司买的 2 设备均是 7 月份到的,发票开具时间 6 月 28 日和 7 月 17 日,之前没有做账务处理,现在8 月份才拿到发票报销,请问现在 2 台固定资产入账时间是 8 月份,那我固定资产开始使用时间是填 6 和 7 月份,还是直接都填 8 月份
老师,我们9月份到场的固定资产300万一台挖机,发票开在11月份,我应该按照9月份入账,10月份折旧吗,还是
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
7月8月没有开发票我就是暂估入账吗,9月份又冲销再根据发票金额入账吗
收到发票的时候在红冲没有收到发票,不用红冲正常折旧。