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老师22年我们一张费用发票已经认证,有一个代理费用没申报下来,导致22年发票金额开多了,这个月我们申请冲红了,对方蓝字发票没开出来,针对这个红字发票要怎么做账,进项税额是不是要转出去

2025-09-25 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-25 09:12

是的,那个要进项转出的哈

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快账用户9220 追问 2025-09-25 09:13

分录要怎么写

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快账用户9220 追问 2025-09-25 09:14

借什么费用,进项税额转出,贷应付账款(红字)

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齐红老师 解答 2025-09-25 09:19

借什么费用,负数 贷应付账款(负数)    进项税额转出

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是的,那个要进项转出的哈
2025-09-25
同学,你好 做负数分录 是的,申报增值税的时候要做进项税额转出
2024-06-07
您好,发票来了直接做转出
2023-02-06
你好,去更正修改之前的增值税申报表,进项转出删除。
2024-04-28
你好   那你就先做转出分录 。 月末做结转增值税明细科目就行了。  等着收到  红字发票在做红冲分录即可 
2021-06-08
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