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老师,收到普票,金额2905,含税金额2935,但是实际只支付了2905怎么做账呢

2025-09-25 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-25 09:28

按实际支付金额做账

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你好,差额部分你可以计入营业外收入。
2024-01-10
期初建账时采购暂估与未开票金额分不清,可这样处理: 核对采购订单与合同,依据其记录的数量、价格等确定暂估合理性及未开票情况。 检查到货记录与验收单,对比订单合同,按实际到货调整暂估金额。 与供应商沟通,确认未开票金额及未结算款项。 分析支付记录,查看支付与采购业务的对应关系及差异原因。 根据核对分析结果调整账务,确保调整有依据并做好记录,同时完善采购与应付账款管理制度。
2025-02-09
你好,两种做法,一种是差额做到营业外收入里面,你们单位相当于是不支付了,还有一种做法就是借管理费用, 应交税费,应交增值税进项, 贷银行 其他应付款, 然后再把这个多余的金额冲红,冲借其的应付款, 借管理费用负数 应交税费应交增值税进项转出。
2023-12-26
实际支付1069元,按实际支付金额做账
2025-07-21
你好,这个是什么业务的?
2021-01-26
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