差额10元先账上挂着,3年后转入营业外收入
老师,请问下,我们实际支付的金额比发票开的金额少,那么这差额部分要怎么入账?
老师你好,我们收到了一张发票 发票金额比实际支付的金额少了0.01元 要怎么入账呢
老师,我收到一张专票2000元,但是我们实际支付1900元,差额100,这100以后也不会在付了,这怎么记账。
老师您好,你看下这张保险费的发票,我们实际支付7036.86元,但是发票开具的金额是6136.86元,备注栏备注车船税900元,这我怎么入账呀!
老师您好,我们收到专票金额110,但是我实际支付100,这差额10元怎么入账
老师请问一下,之前做账我工资每个月有计提,但社保是直接计入管理费用~社保费,单位缴纳和个人部分也没分开做账,也没通过应付职工薪酬来核算,现在正确的做法可以指导一下吗?
现在建筑劳务公司,承接建筑劳务分包业务,需要劳务资质不?
请问现在申报第三季度可以直接弥补亏损吗? 还是需要在明年汇缴才能弥补亏损
老师,个人所得税单位报了,企业所得税汇算清缴时需要调增吗?
农业公司收到国家补助资金需要缴纳企业所得税吗?
请问税务师考试今年的会计继续教育必须完成吗
老师运输公司缺进项票,可以有合理的办法规避一下吗?
老师申报印花税出现这样是什么原因
老师,好。我们第三季度没有开票,有无票收入,我按1%算税了,等于说是没有开票,只有无票收入1010元。这个季度总无票收入1000元,税10元,没其他收入,我们是小规模,金额和税额我都应该填到增值税主表得哪一行,还有其他申报表都应该填什么?
老师,我8月份结转了增值税,计提城建税,9月份缴纳了,怎么做分录?是借应交税费-未交增值税-转出未来增值税,应交税费-应交城市维护建设税,贷银行存款么?
怎么挂账,我的是电费 借:管理费用 23878.75 进项税 3104.24 贷:银行存款 26982.99 但是我实际支付26982.92 差了7分钱,怎么挂账呢
差的7分调整财务费用-手续费