差额10元先账上挂着,3年后转入营业外收入

老师,请问下,我们实际支付的金额比发票开的金额少,那么这差额部分要怎么入账?
老师你好,我们收到了一张发票 发票金额比实际支付的金额少了0.01元 要怎么入账呢
老师,我收到一张专票2000元,但是我们实际支付1900元,差额100,这100以后也不会在付了,这怎么记账。
老师您好,你看下这张保险费的发票,我们实际支付7036.86元,但是发票开具的金额是6136.86元,备注栏备注车船税900元,这我怎么入账呀!
老师您好,我们收到专票金额110,但是我实际支付100,这差额10元怎么入账
老师,请问一般纳税人公司,2013年就成立了,公司一直没有提取法定盈余公积,请问可以一次性提取注册资本的50%做为法定盈余公积吗?任意盈余公积可以提多少呢?
老师好,土地投资受益了进哪
老师,请问个人的专项附加扣除在每年什么时候之前录入?什么时候开始申报个人所得综合收入?
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
怎么挂账,我的是电费 借:管理费用 23878.75 进项税 3104.24 贷:银行存款 26982.99 但是我实际支付26982.92 差了7分钱,怎么挂账呢
差的7分调整财务费用-手续费