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老师收到普票,金额2905.94,价税金额2935,实际只支付了2905,怎么做账呀

2025-09-25 09:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-25 09:30

你好,按实际支付金额2905做账

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快账用户1179 追问 2025-09-25 09:33

差额记财务费用吗?

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齐红老师 解答 2025-09-25 09:33

差额记财务费用,可以的

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快账用户1179 追问 2025-09-25 09:37

财务费用现金折扣,可以吗?这个30所得税会调增吗?

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齐红老师 解答 2025-09-25 09:39

财务费用现金折扣,可以,不用调增

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你好,差额部分你可以计入营业外收入。
2024-01-10
你好,两种做法,一种是差额做到营业外收入里面,你们单位相当于是不支付了,还有一种做法就是借管理费用, 应交税费,应交增值税进项, 贷银行 其他应付款, 然后再把这个多余的金额冲红,冲借其的应付款, 借管理费用负数 应交税费应交增值税进项转出。
2023-12-26
暂时不付记入到应付账款里面
2022-04-22
按实际支付的金额做账就是
2023-10-12
按实际支付金额入账就是了
2022-06-18
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