你好,两种做法,一种是差额做到营业外收入里面,你们单位相当于是不支付了,还有一种做法就是借管理费用, 应交税费,应交增值税进项, 贷银行 其他应付款, 然后再把这个多余的金额冲红,冲借其的应付款, 借管理费用负数 应交税费应交增值税进项转出。
#提问#收到租金专票,专票金额比实际付款金额多2660元,应如何处理
收到的发票比实际金额多可以吗?按实际金额支付及做账,多的不管可以吗?
老师收到发票比实际支付的金额多出0.01怎么做账
老师,发票金额比实际支付金额多出了7角,这个如何调账
老师,收到专票的金额比实际支付的金额多了,如何做账
老师,我们单位是旅游公司,属于总公司分支机构,非独立核算,我们也不开票,也没有对公付款,我们只是赚取中间的差价部分,现在要报企业所得税,利润总额不能为零,这应该怎么报呢
你好老师个体户经营超市装修材料费及维修费等会计分录怎么做
老师,电子税务供应商6月开过来的红字发票在勾选没有,在取得发票能查到,专票要抵减这个月的进项税额,这个在申报表自己填,还是系统带出来
查账征收转核定了,增值税是自动申报的是零,这个需要交的是个人经营所得吗
请教一下,法人给公账转钱,忘了备注法人投资或法人借款,财务做账能做成投资或借款吗
应税销售行为发生地是不是填销售方地址
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,否则差评,高新企业的优惠分别有哪些,做研发账好像麻烦要注意哪些事项
办公用费中:购买A4纸绿植 以及电脑升级,防毒软件年费,按什么缴纳印花税
固定资产折旧提完后,还有残值在,卖废铁要怎么做分录? 如果不卖废铁呢,要怎么处理?
体育场馆每天订场和卖水收入是月底做账时要怎么确认收入