你好,两种做法,一种是差额做到营业外收入里面,你们单位相当于是不支付了,还有一种做法就是借管理费用, 应交税费,应交增值税进项, 贷银行 其他应付款, 然后再把这个多余的金额冲红,冲借其的应付款, 借管理费用负数 应交税费应交增值税进项转出。
#提问#收到租金专票,专票金额比实际付款金额多2660元,应如何处理
收到的发票比实际金额多可以吗?按实际金额支付及做账,多的不管可以吗?
老师收到发票比实际支付的金额多出0.01怎么做账
老师,发票金额比实际支付金额多出了7角,这个如何调账
老师,收到专票的金额比实际支付的金额多了,如何做账
纳税人减免税申请核准表怎么填?
老师,对于一个宠物小规模公司来说什么是它的成本?
这题的优先股要考虑税吗?
国外客户到中国买东西,付20%现金美金,付80%银行打款,是否能正常报关退税
老师,个人给集团做培训的收入,集团给个人打的款属于劳务费,这个劳务费集团需要让个人开具发票,个人开具发票的话去税务局代开吗?这个税务局按照去个人本地税务局开具可以吗
老师,专项附加扣除各项如何申报?
股东会会议决议解散模板
老师,股东实缴资本,打款备注什么?投资款?
利润表中上个月亏了2万,这个月赚了3万 利润总额栏和净利润栏 怎么填
老师你好,公司 原来购买了两台机器,已付完款,但没有折旧完,后面以旧换新,又买了两台机器,原来两台机器要清理掉吧,怎么做分录