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请问老师 之前是做的借应付职工薪酬 贷银行存款发放工资,现在知道是代发某项目的劳务费,这个账应该怎么调整。当时发放劳务费以为是自己公司的,全部记到公司一起发放了劳务费的。

2025-09-25 13:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-25 13:15

冲销原发放工资的分录(红字):借:应付职工薪酬贷:银行存款 按代发劳务费重新记账:若公司只是代发(不承担该费用):借:其他应收款 —— 某项目(或付款方)贷:银行存款 若公司需先垫付再结算:借:成本费用类科目(如工程施工 / 管理费用等,根据项目性质)贷:银行存款

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冲销原发放工资的分录(红字):借:应付职工薪酬贷:银行存款 按代发劳务费重新记账:若公司只是代发(不承担该费用):借:其他应收款 —— 某项目(或付款方)贷:银行存款 若公司需先垫付再结算:借:成本费用类科目(如工程施工 / 管理费用等,根据项目性质)贷:银行存款
2025-09-25
你好! 可以的,思路很清晰
2020-09-27
你好,不是的管理费用或者制造费用,主营业务成本,这种需要根据受益部门来的,不是看签的什么合同。
2020-09-05
您好 请问是支付的劳务费还是工资?
2023-02-16
第一个借是主营业务成本,最后一个是缴纳个税,不是计提
2025-01-07
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