您好,因为你前面计入营业外支出减少利润了,所以要调增
1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为:【】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为:【】元;3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【0.62】元;4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”,请核实。 以上是税务局年度申报风险提示,意思是A105000表中第19行和第20行需要填写0.62吗?
1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为:【0】元; 3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【0.02】元; 4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”,请核实。,汇算清缴的时候出现的这个风险提示,怎么处理呢,我也没有看到哪里有0.02的数据啊,
老师就是不是社保滞纳金应该是不要调增企业所得税的吧,只有税收滞纳金和罚款需要
经扫描,您单位可能存在以下风险: ◆ 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为:【0】元; 3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【30549.51】元; 4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”,请核实。 汇算清缴风险提示,但我们去年年度没有税收滞纳金和罚金这块损失啊,还需要调整吗?
缴以前年度的所得税罚款滞纳金,计入其他应收,汇算清缴需要进行纳税调整吗
超标的业务招待费、广告费支出等对应纳税所得额的调整 超标部分为什么是调增
税收滞纳金、行政罚款对应纳税所得额的调整为什么是调增
老师在生产时产生的废料要怎样做账,这个废料只能存到一定量在卖掉
老师,初创公司,我进项大于销项,我只勾选对应销项金额,没被勾选的那部分进项,做账是不是做待认证
老师,我们公司有一批材料是别人抵账给的。这会用卖出去。我要开发票。但是我们没有进来这批货的发票?我要怎么处理?
老师您好,我们是贸易公司,有国内销售和出口销售,我们公司日常的费用进项(如运费、展会费用)可以正常认证抵扣吗,(我们出口业务的商品进项是正常申报退税的),谢谢啦
国债利息收入对应纳税所得额的调整为什么是调减
老师您好!电子口岸卡客户端控件怎么下载啊
老师,签订合同2000万,无实际货物需求,只为银行贷款用,对买、卖双方会产生什么风险吗
我有生物资产10,本月死淘2,本月折旧3,请问具体分录怎么写?
听课听混乱了 前面记营业外支出 记就记了 现在为什么又要调啊