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1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为:【0】元; 3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【0.02】元; 4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”,请核实。,汇算清缴的时候出现的这个风险提示,怎么处理呢,我也没有看到哪里有0.02的数据啊,

2023-05-10 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-10 11:26

你好,你们单位有没有交纳纳过滞纳金,你看一下你的完税证明里面。

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快账用户9247 追问 2023-05-10 11:29

有个印花税的滞纳金,怎么处理呢

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齐红老师 解答 2023-05-10 11:31

好,纳税调增扣除项目里面,纳税调整明细表里面填写不允许抵扣。

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快账用户9247 追问 2023-05-10 11:34

好的嘞。谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-10 11:35

不用客气,工作愉快。

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你好,你们单位有没有交纳纳过滞纳金,你看一下你的完税证明里面。
2023-05-10
、“税收滞纳金总额”为:【30549.51】元; 看有这个支出没有  没有就不用管了
2024-04-24
你好 实务话 建议写上 这个税收滞纳金是不可以扣除 写上再调整出来 对之前计算的数据没有整体影响
2023-04-15
你好 汇算清缴时候 税局会核对滞纳金调整,虽然账上可能没有做 但是税局有提示 实务中填表的话您A105000第19行第3列写税局的提示数据,做调整 利润表年报和汇算清缴主表上 营业外支出加上这个滞纳金 资产负债表 交滞纳金是会涉及货币资金减去这个数和未分配利润 也减去这个数
2021-09-07
你好,同学 就是同学你填写的罚款金额不对,税务局后台显示的罚款大于你填写的,应该按照税务局后台看到的罚款
2024-04-22
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