正数就是贷方,负数就是借方
老师o(^o^)o 利润分配—为分配利润+(本月)本年利润贷方—本年利润借方=资产负债表当中的未分配利润期末数 请问这个是本月的吗 未分配利润期末-未分配利润期初=净利润本年累计数 对不对啊 有点记不清了
老师,你好,去年年末利润分配是亏损,会计分录是借:利润分配-未分配利润(正数),贷:本年利润(正数),总账上面借方,余额应该用正数还是负数表示呢
老师,合并报表报表项目,年初未分配利润还是未分配利润-年初?一个意思吗? 权益分录抵消,子公司的未分配利润与长投抵消是吗?存在期末数和本年累计数吗?(未分配利润、年末未分配利润)?是不是年末合并报表时就是一笔分录
请问老师,本年利润在借方,年末结转本年利润到为分配利润是做 借 本年利润负数 贷未分配利润负数吗?
老师,科余利润分配下设了两个二级子科目期末余额均在借方,一个明细科目是未分配利润,一个是应付股利,那么应付股利借方余额表示啥呢,再就是出具报表时资产负债表未分配利润取数应该去利润分配一级数还是取未分配利润二级数呀?
超标的业务招待费、广告费支出等对应纳税所得额的调整 超标部分为什么是调增
税收滞纳金、行政罚款对应纳税所得额的调整为什么是调增
老师在生产时产生的废料要怎样做账,这个废料只能存到一定量在卖掉
老师,初创公司,我进项大于销项,我只勾选对应销项金额,没被勾选的那部分进项,做账是不是做待认证
老师,我们公司有一批材料是别人抵账给的。这会用卖出去。我要开发票。但是我们没有进来这批货的发票?我要怎么处理?
老师您好,我们是贸易公司,有国内销售和出口销售,我们公司日常的费用进项(如运费、展会费用)可以正常认证抵扣吗,(我们出口业务的商品进项是正常申报退税的),谢谢啦
国债利息收入对应纳税所得额的调整为什么是调减
老师您好!电子口岸卡客户端控件怎么下载啊
老师,签订合同2000万,无实际货物需求,只为银行贷款用,对买、卖双方会产生什么风险吗
我有生物资产10,本月死淘2,本月折旧3,请问具体分录怎么写?