同学你好 有一伙人天天上班就是研究各种政策

老师我们是房地产企业,项目以竣工,但未做土增清算,上月销售开票收入100多万,那么这个还需要预交增值税还是直接申报缴纳增值税,还有土增这块也是需要预交土增还是?上月还有60多万的房租收入,也是开了发票,这块也是正常按开票缴纳增值税吗?这块有没有涉及土增?
老师您好,房地产行业土地增值税清算时,只有商住一体的楼才需要计算层高吗?比如说 一共开发了10栋楼,其中有3栋是商住一体,另外7栋是纯住宅,那么只需要计算这3栋的层高对吗?另外7栋纯住宅的层高系数是1吗?
老师好,我司房地产开发公司,二期从2018年开始有销售到2022年1月才在电子税务里面同事通知专管员说没有做土地增值税税种核定,现在税局说要把2018年至2021年土地增值税预交部分补交?请问滞纳金怎么处理?感觉专管员也有责任?备注:这家公司我是今年来的,从2018年开始好像一直没请会计
@郭老师,在吗?前些天问你的问题,生产型出口退税说必须增值税有留抵才能退税。 1.但是我不理解申请退税时怎么会那么巧那月就会有留抵呢? 2.听讲取当期“留抵税额”与“免抵退税额”较小者作当期应退税额,则免抵税额=免抵退税额-应退税额。老师能解释一下免抵税额和免抵退税额的区别吗?我都搞晕了感觉
老师,你好,请问我们老板一直觉得国家是给他们一年120万的免税额,我要怎么跟他解释呢,是一个季度的收入没有达到30万,才会免增值税,而且如果第一,第二季度没有开发票的话,那个免税的额度就享受不了,是这样子讲吗?我感觉我没表达清楚,老板也没有很明白。
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司垫付的担保费已开具发票给股东单位,税务局说垫付行为不属于增值税应税行为,不应该开票,我司支付担保费给股东单位时需要哪些附件
连着6个月增值税0申报,(企业确实由进项抵扣等原因0申报),电子税务局说本年度就不是A级纳税信用了,这个会影响吗
出差打顺风车可以报销吗?顺风车开不了发票吗?
设备验收付款是开全票是吗?质保金部分要开吗?
老师咨询一下,四季度冲红了几张前几个季度开错的发票,又重新开具了发票,会不会影响4季度的收入
计提坏账准备,到底是用信用减值损失还是资产减值损失?
你好,老师,我们公司是生产气弹簧的,成品需要往气弹簧灌液压油,我们收到的液压油进项专票可以抵扣吗
村委会有营业执照吗?设立后,取得的叫做什么
老师,我手里现在的这个包装物库存很乱跟实际不符,有的多有的少,然后也懒得找原因了,想重新建这个库存,然后我这个账务怎么处理呀?
会计学堂有培训金蝶版本中的云星辰这个版本吗?
然后出台了约束我们
为什么这些虚头巴脑的算法都能被政府采纳呢?有点不可思议
制定法则的都是他们,我们只需要遵守
人为刀俎我为鱼肉
是的,没办法,这个改变不了