那么转入营业外支出-坏账损失

你好,老师,问一下我们帐上有几十万应付账款,到对方公司注销了,这笔帐怎么平?
老师好,以前公司建账不全,对方给开了票,咱这里应该是应付账款,可没用公户打款,账上始终是应付账款,问对方,对方说他们已经平账了,咱们这面用什么方法?平账?用其他应付款老板平账可以吗?有什么办法可以平账?
都好几年了想问一下有什么方法可以使我的应付账款借方余额调平吗,对公付钱了对方不开票给我们
已付款给个体户30万,对方开票了84500,剩余21550元未开发票,对方公司已注销了,怎么做账务处理呢?
以前年度的往来账没平,应付账款借方有余额,给对方打款了,但是没收到发票,这个发票现在也索取不到了,想平账,应该怎么账务处理?
老师好,请问小微企业甲乙公司互为供应商。甲公司预付给乙公司80万,甲公司做账:借应收账款-乙公司80贷银行存款80。乙公司退回甲公司40万,甲公司做账:借银行存款40贷应收账款-乙公司40。乙公司卖货给甲公司打款给甲公司20万,甲公司做账:借银行存款40贷应收账款-乙公司40。老师甲公司这样只用一个应收账款科目核算与乙公司业务对不对?不用应付账款核算
老师,到时三月抵扣,没注意,抵扣了一张餐费的进项,我忘记转出来了,我这个好不好更正三月的申报表,就是把那个4.16的税金填在进项转出这个模块,他是个人消费的
公司,一般纳人,建筑资质,别的公司无资质进行挂靠。我如何做到合规分包?如何做到剩余款项付挂靠方,必段票款一致@朴老师
老师,固定资产500万内可以一次性入成本是指账务上还是税务上的?
怎么快速算出进项不够多少 我们税负是2.5%,销项比如说600万价税合计金额,进项已经回来了400万也是价税合计金额 那这样公式要怎么算
老师:您好!外贸企业出口货物的报关费取得专用发票可以抵扣进项税吗
老师您好,公司处置报废轿车,与拆解回收公司签订了报废车辆收购协议,合同签订日12月16日,已取得报废机动车回收证明,回收证明是12月19日,请问公司是否可以给回收拆解公司开发票,发票时需要的哪些资料
老师,软件服务费分录怎么做?
采购小麦,付款,报销材料里入库单要原件吗
老师,如果我们今年开了一笔170万的票,在明年1月份红冲的话,有什么税务风险吗?
转入坏账损失需要出具什么证明嘛
就是查询对方的注销记录
截企查查上的工商注销标志可以的吧?
直接在工商年报的官网上查询
如果说应付账款借方余额 怎么平账呢?让对方开票需要加税点 这种发票一直来不了 我们账上该怎么平
不需要直接支付的款项转入营业外收入收入
现在关键是预付的款项,收到货没呢?
货收到了 但是对方因为不加税点就没开票
收到货就要暂估入库,正常销售结转 借:库存商品 贷:预收账款