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帮厂家垫付销售人员提成,怎么做分录

2025-09-26 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-26 15:17

挂发提成直接冲应付账款

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快账用户7548 追问 2025-09-26 15:19

借应付账款,贷银行存款存款吗?

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齐红老师 解答 2025-09-26 15:20

是的,就是那样做的哈

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快账用户7548 追问 2025-09-26 15:20

还在没有发,贷方是其他应付款吗

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齐红老师 解答 2025-09-26 15:21

还没发就不做账,发了再做

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快账用户7548 追问 2025-09-26 15:22

提成还在没有发,贷方给是其他应付款

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齐红老师 解答 2025-09-26 15:23

可以那样做的,没问题的

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快账用户7548 追问 2025-09-26 15:24

到时候,收到厂家垫付的工资,是借银行存款,贷应付账款吗?要是收到的款是抵扣应付厂家的货款,分录怎么做。谢谢!

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齐红老师 解答 2025-09-26 15:26

收到款项,借银行存款,贷应付账款

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快账用户7548 追问 2025-09-26 15:32

收到的不是银行存款,或者库存现金,是厂家直接给抵扣货款,怎么做分录呢!

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齐红老师 解答 2025-09-26 15:33

一样的直接抵减,借方就是库存商品

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你好;    核销回来; 厂家会让你开票出去  来核销不 ; 因为实际中很多厂家会让开票的 
2022-12-21
借:长期待摊费用——租赁费 贷:银行存款(或库存现金)
2021-09-27
您好,第二步分录: 借:销售费用—办公费 贷:其他应付款—员工垫付 是依据权责发生制做的 4.8取得发票冲回分录 借:销售费用—办公费(负) 贷:其他应付款—员工垫付 (负) 再按发票做分录 借:销售费用—办公费 (正) 进项税 (正) 贷:其他应付款—员工垫付 (正)
2024-05-08
你好,你们单位是代收代付的吗?这个具体的是啥业务的?
2022-12-20
你好 员工垫付销售运费的时候,借:销售费用,贷:其他应付款 支付的时候,借:其他应付款,贷:银行存款等科目 
2022-05-10
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