借:应付账款-厂家 贷:银行存款

因为客户要退款,所以跟我们公司合作的生产厂家也要给我们公司退款,并且我们公司也会收回销售人员的业务提成,请问这一系列怎么做账?
老师,你好,我们是一家贸易公司,跟工厂做的是FOB成交方式,正常是需要支付美金给工厂的,但是我们账户美金不够,跟工厂商议的,先支付人民币垫付,等美金款收到之后,再支付美金给工厂,然后工厂将人民币退还给我们,这样的话,怎么记会计分录呢? 付垫付的人民币时: 付美金时: 收到工厂退回的人民币时:
老师,您好。请教下:公司开品鉴会,是公司先代垫这笔款然后会计做了1分录。等核销之后厂家会给我们核销这个费用,这个费用会以冲货款的形式冲销。一段时间后厂家会让我们开促销服务费发票给它,会计做了2分录。收到厂家货发票是做了3分录。这样对么?感觉1和2是就同一笔费用借在了预付账款。如果错了,该怎么做呢?
我们厂销售货物,有时候需要借助其他人的产品来完成销售,我们付款再给对方,这个产品单独记价 我们的分录是借,应收账款Xx贷,主营业务收入 那代替别人收款的分录怎么做?
老师,我公司的工资以及社保是由另一家公司帮代付的,工资社保我照样计提,到后面我再还他帮我垫付的。他帮我交的个人部分的社保怎么做分录?因为个人部分的社保是已经从员工工资发放里面扣下来了,这个我都不知道怎么写分录了,向您求救来了
老师,我想把公司利润率稳定在5%左右,但是公司支出很多,利润率非常不稳定,我可以要有些公司不要开票过来不,不开票的不做账不,但是公章上都是有记录的。
一家单位股东是4家公司,这四家公司股权互相转让,税是怎么缴纳
商场收取商户的租金费,物业费,企划费,管理费,全部都能开发票吗?
请问注册资金打多了是怎么处理
企业计提固定资产折旧,生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票?
老师,这个月我们要给甲方开600万的发票,分包给我们的发票下个月才能提供,那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢