你好 正确的 就是需要红冲重新开 在申报补税就可以
去年发票开错税率百分之三,现在所得税汇缴后重开发票税率百分之9,现在冲红之前的账务处理,之前的收入,成本类科目要通过以前年度损益调整吗?去年已经交了所得税,今年又重新开票,做今年收入的话,所得税会重复征收吗?所得税这块怎么处理?要调整纳税申报表,还是怎的处理?
去年一个项目的发票开错税率百分之三,现在所得税汇缴后重开发票税率百分之9,现在冲红之前的账务处理,之前的收入,成本类科目要通过以前年度损益调整吗?该项目收入20万,成本结转了40万。(成本结转多了)去年总的项目合计已经交了所得税,今年又重新开票,做今年收入的话,所得税会重复征收吗?所得税这块怎么处理?要调整纳税申报表,还是怎的处理?
之前开发票没有申报印花税,现在发现之前的发票开错了,现在冲红,重新开发票交了印花税,之前的已经作废的还需要补交印花税吗?
老师,劳务公司9月份变成全电发票试点纳税人,之前购买的纸质发票用完后,后期就无法使用使用税控盘开具红冲发票了,要想红冲之前开错的发票必须要把税控盘注销之后,在电子税务局申请发票再在电子税务局开具红冲发票,企业被授予全电发票纳税人之后,所有的开票都在电子税务局操作。昨天红冲了13张发票后发票用完了,如果需把剩下再继续红冲,就需要把之前的税控盘注销以后然后在电子税务局开具红冲发票 怎么操作呢?
回答过的老师不要说了, 老师,劳务公司9月份变成全电发票试点纳税人,之前购买的纸质发票用完后,后期就无法使用使用税控盘开具红冲发票了,要想红冲之前开错的发票必须要把税控盘注销之后,在电子税务局申请发票再在电子税务局开具红冲发票,企业被授予全电发票纳税人之后,所有的开票都在电子税务局操作。昨天红冲了13张发票后发票用完了,如果需把剩下再继续红冲,就需要把之前的税控盘注销以后然后在电子税务局开具红冲发票 怎么操作呢?
怎么看进项销和销项发票发票
您好,我们是初创公司,请问一下收到股东的钱,这个是记实收资本,还是其他应付款,这两个在账务处理和涉税,分别有啥不一样
请问老师审计报告出的时候,我现在才发现现金流量表跟实际的有出入,现在怎么办?
老师好,建筑公司的成本该怎么结转呢,好多项目都是先收到成本票,没有收到工程款
有个客户在我们公司买了100万的A货,我们送他1万的B货,B货成本价10块,我们按0.01出库,出库金额是1万,那B货的进项可以抵扣吗?什么收入的时候,B货按0.01算单价可以吗
公司8月开出的发票,9月客户要求冲红重新开具,可以吗
您好,单位购买厂房,先付了百分之10的房款,这笔怎么做分录啊
老师,我上班都连续5天 一点工作内容没有了,上班就干呆着。真不知道他们怎么想的,我应该为交接做哪些准备呀,其实我还怪紧张的,怕交接不好@董孝彬老师
老师好,建筑公司申报统计报表,有没有详细的填表说明呢
老师,外币账户收入和支出当月按那个汇率计算好?
那如果是十年前就错了,当时的公司都不一定存在,现在要全部冲红重开,真的合理吗?
不能 公司都注销了没法重新开 只能补税
所以税务局就没有其他方法?感觉这个方法不合理啊?
只能补税 补交 他会联系法人
还有,我们是在今年才发现之前的税率错了,所以补税在今年,但是增值税是按期更正了,,现在但是增值税销售收入与当年的企业所得税营业收入不一致,现在税务局要求我们重返当年账去改账,合理吗?我们的账也不是随意改的吧?都订好了的
税务局之所以这么要求 是因为他那边的系统增值税销售额和所得税的销售额要比对 不一致他那边总是预警 所以要求企业这么做 你就要跟他说账务处理做到今年用以前年度损益调整或者利润分配未分配利润来做 修改汇算清缴 财务报表和所得税预缴都不修改 这种方法也可以的