您好,不用,计入业务招待费里面,不能抵扣进项

老师你好!问一下,我们用自购的货当做礼品送给客户了,这个进项税额要不要转出,或者要不要视同销售
老师,请问一下,一般纳税人外购商品用于营销推广赠送客户礼品,收到的是普票,请问视同销售时是用含税价还是不含税价算销项税额? 我入账时按普票价税合计金额50000入账的,视同销售时计算的销项税额=50000*13%=6500,这样做对吗?
请问老师买的大额酒水,用于送礼,企业都要交什么税,是视同销售吗,收到酒水的我们需要对人家进行代扣个税吗
买的月饼,酒,给客户送礼,但收到的是专票,可以直接按含税金额做账 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 吗?我看有的好像要什么视同销售,然后还什么进项转出,不太懂
老师您好,请问买东西送礼,发票开的专票。进项税要视同销售还是做转出?
家权老师 接 刚的问题
老师,采购一批酒水,22年11月收到对方开具的发票20万,但是我们是23.1月入账的,该怎么解释
家权老师 来继续刚刚问题 感谢
请问老师,我们装修办公室,装修的材料、家具什么的都是装修公司给弄,那么他给我们开具的发票是开工程服务好还是工程款?
老师好:开票给居委会安装电梯费14700元,但住房和城乡建设局转入13803.80元,余896.2元怎么结转
老师,请问公司有个一个投资款,用600万,实际上是500多万去买其他公司1%的股权。但这个钱前期会别以借款的形势,后期再还给借款公司,就是这种投资款,在税务上该怎么筹划比较好。
老师,我们职工楼的装修费用我计入了管理费用-装修费,这个需要过渡应付职工薪酬吗
老师:10月采购商品收到货暂估入帐 11月收到发票:冲销再入账应付账款 12月再付货款 这三个月分别要付哪些凭证啊
老师,我们公司员工报销,下个月发票才进来,这个月可以入费用吗
其他人不接,郭老师,公司生产的产品过时了,固定资产原值50万,现在只剩3万,不值钱了,我要怎么处理呢
不算视同销售吗
进项用不用转出,还是专用发票直接当普票使用?
专票当作普票用就可以,不用,你直接入这个科目就可以