您好,不用,计入业务招待费里面,不能抵扣进项
老师你好!问一下,我们用自购的货当做礼品送给客户了,这个进项税额要不要转出,或者要不要视同销售
老师,请问一下,一般纳税人外购商品用于营销推广赠送客户礼品,收到的是普票,请问视同销售时是用含税价还是不含税价算销项税额? 我入账时按普票价税合计金额50000入账的,视同销售时计算的销项税额=50000*13%=6500,这样做对吗?
请问老师买的大额酒水,用于送礼,企业都要交什么税,是视同销售吗,收到酒水的我们需要对人家进行代扣个税吗
买的月饼,酒,给客户送礼,但收到的是专票,可以直接按含税金额做账 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 吗?我看有的好像要什么视同销售,然后还什么进项转出,不太懂
老师您好,请问买东西送礼,发票开的专票。进项税要视同销售还是做转出?
老师:客人要多开2000元发票,我们要收多少个税点,要怎么算
老师,以前年度科目做错了,现在怎么调账,收入,做成库存现金
小规模纳税人是按月申报,需要每月上传财务报表吗?
还是那个一般户的问题,我们开这个户目的是为了和另外一个子公司座位专用的资金往来账户使用,但是当时那个子公司还没成立,但各项业务已经在开展中了,然后和我们单位合作成立这个子公司的企业先行投入了5w作为备用金,然后我这边做账就是做到了往来,走的其他应付款,然后月初走了两笔账买的办公用品,做账就是对冲其他应付,现在的问题是,因为买东西付钱从我们这里走的款,等于说我们单位做账,不太合适,就让他们先垫付或者先挂着,等开了户再转账,前几天催的不行了要付账,商量之后是说取现1w先垫着,我就是前两天问的那个问题嘛,但是发现其他应付整不平了,做到其他应收的话,一般户也是少了钱的, 这种情况下应该咋办呀老师
请问完税凭证怎么抵扣进项?税务系统里有吗?还是拿着完税凭证去税局抵扣?
收购农产品,可以反向开具销售发票和购进发票,在税务系统哪里开具?
你好 请问 开的餐饮服务费发票是专票 能不在电子税务局里进项票认证 直接走费用吗?
老师,现在有一家销售公司(资质理论上是健全的)想和我们公司合作。方式是预付款方式,每天给我们公司账上打款(10-100万或者500-1000不等),给我们公司一个销售公司的收款码支持线下收款。然后计划在网络平台给我们公司打宣传(通过网络订单来的客户线上收款直接到销售公司账户) 因为是对公打款每个月3次对账,对账之后我们公司要给销售公司开对公发票(13%税点) 这有什么问题吗?
老师,我们工程在外地,给甲方开发票时,需要开外管证吗?这个外地工程都涉及到什么事儿
老师,落地加工的账务处理是怎样的?和平常的加工行业一样吗?
不算视同销售吗