您好,这个冲减收入就可以,发生的成本计入营业外支出里面

把货物送到客户那里的时候客户正好有退货的,结账的时候客户直接把退货的钱从这一车货的货款里扣除了,请问怎么做账?
老师,你好 !之前客户退货 ,没有给客户结款。现在用货物抵偿之前的欠款 ,怎么做账
另外,我们主营是销售商品,那有一种方式是顾客把钱存进会员卡里,买东西直接抵扣了,但是,顾客存进卡里面的钱,是直接和营业收入一起的,退顾客会员卡的钱,怎么做账 就是顾客存进卡里的钱,和顾客买东西支付的钱都统一公司平台收款了 没有区分开来
老师,问一下,我们是4S店,顾客在我们这里全款买的车,我们用顾客的手续贷款,我们公司用,怎么做账务处理
老师,你好!我们是餐饮公司,客户通过拉卡拉平台扫码充值,然后来我们公司吃饭,后面客户不在我们这里吃饭了,现在要退卡,我们没通过拉卡拉平台退,而是通过个人微信退,这个退卡的费用怎么做账?
家权老师 接 刚的问题
老师,采购一批酒水,22年11月收到对方开具的发票20万,但是我们是23.1月入账的,该怎么解释
家权老师 来继续刚刚问题 感谢
请问老师,我们装修办公室,装修的材料、家具什么的都是装修公司给弄,那么他给我们开具的发票是开工程服务好还是工程款?
老师好:开票给居委会安装电梯费14700元,但住房和城乡建设局转入13803.80元,余896.2元怎么结转
老师,请问公司有个一个投资款,用600万,实际上是500多万去买其他公司1%的股权。但这个钱前期会别以借款的形势,后期再还给借款公司,就是这种投资款,在税务上该怎么筹划比较好。
老师,我们职工楼的装修费用我计入了管理费用-装修费,这个需要过渡应付职工薪酬吗
老师:10月采购商品收到货暂估入帐 11月收到发票:冲销再入账应付账款 12月再付货款 这三个月分别要付哪些凭证啊
老师,我们公司员工报销,下个月发票才进来,这个月可以入费用吗
其他人不接,郭老师,公司生产的产品过时了,固定资产原值50万,现在只剩3万,不值钱了,我要怎么处理呢
借:主营业务收入 贷:银行存款 借:营业外支出 贷:主营业务成本
这样做吗
是的,是的,就是这样的
这样做账系统不允许
把前面的做负数分录,再做正确的就可以
后面的营业外支出和主营业务成本都在借方
营业外支出在借方正数,主营业务成本在借方负数就可以
本来是16.44,怎么最后的金额是32.88?
你是不是哪笔做错了,你把分录拍我看下
能看到吗
直接这样做吧
借:营业外支出
贷:银行存款
收入和成本不要管,这样就对了
这是为啥了,这些系统设置真让我迷惑
因为收入和成本冲掉了,最后就是这笔
借:营业外支出
贷:银行存款
所以这样做更好些
不是很懂
就是收入和成本不要去动,直接把退的计到营业外支出就可以
我想问的是系统为什么不让同时冲掉收入和支出
这个可能是软件的问题,就会出现你这种情况
租液化气罐怎么做账
如果是用于员工的,也是计入福利费里面