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老师好,有一张5月初的发票不小心入账到4月份了,7月份发现的,7月红冲了,7月又做了一张正确的凭证,想问5月的那张发票应该放在4月还是放在7月?

2025-09-28 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-28 10:54

那个放在7月后边就行了

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相关问题讨论
你好,红冲4月份的这个做不做都可以的,不影响
2024-06-25
你好,红冲的要做账,也是做对应的红冲.
2021-08-02
第一个所属起期六月份申报的时候不需要交税正常抵扣 然后七月份你开红字信息表在八月份申报的时候你给他进项转出 发给你重新开了之后你正常认证抵扣 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 进项 贷应付帐款
2023-07-15
你好,申报的时候你的销售额正数加上负数,合计一块填写。
2022-07-05
你好,现在就可以做账的,按月做账,但是你可以季度申报,在七月份一块儿申报。
2021-06-02
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