借:营业外支出-滞纳金 贷:银行存款

老师,因为我个人原因,看错了交税日期,迟交了一天的税,产生可滞纳金,这个怎么办呀?我个人补给公司可以吗?是不是对公司有影响了 好自责
假如我们公司是合伙企业,有两个合伙人,然后我们盈利了,需要交经营所得,一个合伙人交6600(有滞纳金600),一个合伙人交5500(滞纳金500)。因为我们没有按时缴费所以有滞纳金。这个会计分录怎么做啊
老师,我们给员工补缴的社保和公积金,有滞纳金,那这部分滞纳金我是在计提社保和公积金的时候做还是在发放社保和公积金的时候做?怎么做?
老师,我们这次缴纳社保有滞纳金154.35,我该怎么做分录
老师,社保费延迟了一个月扣缴。产生了滞纳金,滞纳金可以税前扣除嘛。分录该怎么做
老师你好,我们买了些米,我们这有个地方洪水捐了。接受捐赠的一方并没有给我们出具任何东西接受。账务处理呢
结算资料里面体现了运费,但是开票的时候能把运费增加到产品的单价里面吗?
老师:一家科研单位,付了云计算办公首付款,没有发票的,借:预付款合适吗
老师,12月25日发的11月工资,那1月是不是申报11月的工资
老师 小规模能开3个点吗?有没有什么影响?
甲公司与乙房产评估公司签合同,合同中没有约定分公司付款,现在分公司开发票,款可以付给分公司吗?
发票风险等级二级的原因是什么,需要怎么处理?
公司从小贩子那里收购蔬菜,对方无法提供发票,我们这边直接从公户转可以吗?报税的时候没有进项票怎么办?
乙方收到甲方给的含9个点运输费188925元,现在乙方要交多少税给税务局,乙方是一般纳税人,乙方没有进项票
老师好,建筑公司去年甲方代发工资的时候,建筑公司做账是借:工程施工-劳务费贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 实际挂靠方提供了劳务费发票,现在要怎么更正去年的账呢
那到时汇算清缴时 这个要纳税调整营业外支出 的滞纳金
汇算清缴时,要调增