采购的发票可以先不开
老师你好,请问这三笔业务是这样做分录吗,谢谢。我们公司是做外贸的,光出口的。老师你好麻烦能把收到进项发票,计算退税额,和收到退税的分录。给说下吗谢谢,还有报关单打出来后要开必须开发票吗。有强制要求吗,如果不开发票,根据报关单确认收入可以吗老师。谢谢老师
老师您好,请问进出口贸易公司,每个月的销项税额都是可以全额抵扣的,请问如果我们实际销售金额为2511624、对应的税额是直接全部免的,那我们进项发票当月认证抵扣了进项采购金额为2011197元,进项税额为231376元,请问申报进出口月报时需要全部使用吗?还是说对应销售金额对应的金额申报,多的留着以后申报用呢?正常是如果操作?因为我不会进出口申报
请教老师以下问✌: 某个人在中国国内通过银行私账转私账付款给卖方个人,购入的20多万摄像头器材,然后委托有代理出口资质的公司将货物销售出口到国外, 想确认以下几点: 1. 如果要享受出口免税,就必须取得采购该摄像头的发票,对吧? 2. 发票的开具方,是否必须与采购货款的收取方一致?需与银行入账记录一致吗? 3. 该发票可否找第三方的个体户开出同样商品类型和同样金额也可以?
老师,请问,我公司是国内的,现在要出口一批空调到国外,我们去采购回来,开了进项发票回来,然后我们再开销项专用发票给国外,到时候我们申报的时候是可以免交增值税吗?如果是免税的话,那这个进项要怎么样处理呢?
老师,我是一般纳税人,我承包一个酒店装饰项目100万含税,我们把劳务分包出去了,我们只负责采购材料,那么这个月我确认收入100万含税并开票 ,收到劳务50万含税 ,材料供货商给我开专票30万,不考虑还有其他进项了,请问我该怎么计算交多少增值税?第二个问题就是我可以采用差额计税吗?如果可以,老师就以差额计税方式下帮我算一下
老师,个体户没购进发票的,在每年5月31日之前汇算清缴时要把这部份剔除,核定征收和查账征收都要剔除吗
老师,我们是销售公司,员工转正是有业绩考核的,有个员工25年4月入职,一直没有完成业绩,所以一直没有转正,从入职就是在第三方劳务公司签的劳动合同,第三方给代发工资,没有社保交的意外险。现在她要离职了,请问我公司需要给出具离职申请书,申请书盖我们公司的章,可以吗?
老师,我们是眼镜店,买进来的都是镜架,镜框,镜片,回来都是自己组装,我购进来是入原材料还是库存商品,如果是原材料那到时候我结成本出库咋弄
请问老师,甲单位是加工企业,多数人员是劳务派遣人员,甲单位把工资、社保支付给劳务派遣公司,劳务派遣公司给甲单位开劳务派遣的发票。但是这些劳务派遣人员都在甲单位食堂用餐,导致福利费金额大,每年都超过工资*14%,每年都调增处理几十万。请问有什么好的办法么?
老师您好,请问个体工商户的法人在其他公司任职,工资薪金和经营所得合并计税嘛
公户转账给老板个人,取现出来给国企客户,给的某个人,没有发票没有收据,冲老板往来,摘要怎么写
老师,异地预缴房租增值税,以前做的是借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷:应交税费-未交增值税。现在听到的是借:应交税费—简易计税,贷:应交税费—预缴增值税。到底哪个对
请问老师,我司有三个出口销售项目,如果只享受出口免税不打算退税,那么采购的发票可以先不开吗,考虑利润表要盈利这块
老师你好,银行的钱对得上,但是美元户的话金额的话会比人民币多一点,那这个月底开票的话,那这个发票也是取这一周的中间价来去开票,那这金额也对不上
老师,请问下我23在异地预交了税款,25年又部分红冲了,红冲的原因是甲方给我的罚款,税务局说这个罚款属于价外费部能退?请问这个怎么处理呢?我发票也红冲了,报表也更正了,都到最后了说不能退。
出口发票我可以开正式的0%税率发票,还是不开发票,自己美金换算成人民币填免税申报?
不开发票,自己美金换算成人民币填免税申报
开发票的话数据自动到申报表里的吧,不开发票的话我财务报表的收入和增值税报表收入不一致吧,会不会有风险呀