您好,出口不用开专用发票,出口是免税,对应的进项不勾选抵扣,

如果做了报销里面带进项发票的,然后这个报销的公司主体又汇错了,要退款,那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗?红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款? 不用再单独做 “退款凭证”! 直接红冲的话,就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
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老师,出口不开专用发票,那是开什么发票出去啊?
您好,电子税务局,“我要办税”-“发票使用”-“发票开具”,选择需要开具的发票种类为“出口发票”,并录入相关的发票信息。
老师,那这样的话,我还需要叫供应商开专票回来给我们吗?
老师,我们没有出口发票这个选项啊,是不是出口货物还需要做营业执照变更啊?
您好,开专票给我们,这个空调如果是能退税的,购买时的进项税还能退的, (我们不是生产企业吧)外贸企业,自身的公司不具有生产能力,能清楚地将用于出口商品的进项分离出来,直接进行出口退税,就是“免、退”税。 没有出口发票就直接开普通发票
那就是说我们不用变更营业执照也可可以直接开这个票给国外那个公司,是吧,如果对方直接要求开专票的话,也可以开吗?
您好,是的,可以的哦,
那我们开专票给国外的话,我们可以叫供应商开普通发票给我们吗?这样是不是就可以不用退税了啊
您好,退税不是好事么,这是钱呀,
您好,我们开专票就要交增值税,还是让供应商开专票,我们抵扣
那是的,那我们国内申报增值税的时候,填申报表的时候,免税的话,要怎么样填呢?
您好,增值税附表1的16-19行就是申报免税的
老师,我们不是免增值税吗?开了进项怎么还怎么抵扣呀?
您好,您后面说您要开专票呀
那我这边开了专票给国外,就是意味着我们这边还是要缴纳增值税的,那这样退税要怎么样退呢?
您好,国外是免税,咱一开始讨论就说到了,后来您说要开专票,专票没有免税的。我们开了专票不退税的,出口退税是退的免税产品购入时的进项税
噢噢,就是说开给国外的是普通发票就可以不用缴纳增值税,是吧,专票的话就要交,是这个意思吗?开普票的话、供应商的进项,我们就可以退税回来,是吗?
您好,是的, 外贸企业,自身的公司不具有生产能力,能清楚地将用于出口商品的进项分离出来,直接进行出口退税,就是“免、退”税。
老师,我们不是外贸企业也可以这样操作吗?我们是销售安装空调的一般纳税人额企业
哦哦,那我们都没有出口的资质嘛,这个不行哦,非外贸企业可以通过与代理合作处理出口手续,实现货物的出口。 针对这种情况,政府只给予免税政策,而不是退税政策。这样做的原因是为了防止企业利用非出口企业去骗取退税,增加企业出口成本,对财税秩序造成不好的影响。