您好,出口不用开专用发票,出口是免税,对应的进项不勾选抵扣,

想请问老师,我公司购买了一批货物,开了增值税专用发票,之后会出口到国外,会申请出口退税,那这批货物购进时的进项税额是需要转出吗?是否还能抵扣呢?
老师,我们外贸公司,工厂给了我们一个不含税报价,如果我们要开增值税专用发票的话,需要给他们税款,那我们这批货还有必要走我们外贸公司吗?原来是通过工厂找的第三方国外工厂直接给国内工厂付款的,现在想自己弄个外贸公司,可以出口退税,如果税点都要我们出钱的话,那你觉得还有必要走我们自己外贸公司吗
我们是建筑安装企业,现在有个项目甲方要我们跟他代买材料,意思我们购进材料例如购进A材料,然后再卖给甲方 跟甲方开销售材料的发票,这样我们购进A材料有进项可以抵扣,然后再把这批材料销售给甲方,可以这样操作吧 我们跟材料商签订的合同是让他把材料送到指定的码头(因为这批材料实际上送到指定码头后,由我们甲方办理出口才能送到国外的项目上用) 问题1.我们收到材料供应商开给我们 的进项发票如果备注了国外地址可不可以抵扣?不备注国外项目地址呢可不可以抵扣)2.我们是建筑安装企业,没有这个销售材料的经 营范围,但是实际我们采购了这批材料然后再卖给我们的甲方是可以给他开销售材料的发票是吗?
我们公司外贸企业,要做出口退税的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
请问老师我们公司是进出口贸易的,我们收到国内公司开进来用于出口的进项税发票,我们第3联用来记账了,那么第2联的抵扣联只能用了做退税,请问这个抵扣联要我们要跟每个月的内销进项专票装订在一起吗?
年底如果暂估多了该怎么办?
如果今年的一季度成本结转少了,该怎么补救
老师,我公司雇佣的创作人写小说,是按劳务报酬报的工资,扣了个税,这个劳务报酬工资是允许税前扣除的吗
会计里的应交税费—应交所得税和税二里的企业所得税一样吗老师
建筑地基处理的渣土运费记什么科目
老师,你好,请教下,我是小规模纳税人,第一季度开票开了45万,交了税。第二季度的时候,红冲了第一季度的一张普票,有15万多。第二季度没有其他业务产生,没有交税。我应该怎么申报,我能退税吗
女式/男式针织T恤,100%涤纶,HS编码分别是?
老师,会计会被淘汰吗
老师,我们一件商品的原材料出成率是70%,现在要算20公斤的原材料出成多少怎么算呀?
老师,请问收到退个税手续费如何做账?
老师,出口不开专用发票,那是开什么发票出去啊?
您好,电子税务局,“我要办税”-“发票使用”-“发票开具”,选择需要开具的发票种类为“出口发票”,并录入相关的发票信息。
老师,那这样的话,我还需要叫供应商开专票回来给我们吗?
老师,我们没有出口发票这个选项啊,是不是出口货物还需要做营业执照变更啊?
您好,开专票给我们,这个空调如果是能退税的,购买时的进项税还能退的, (我们不是生产企业吧)外贸企业,自身的公司不具有生产能力,能清楚地将用于出口商品的进项分离出来,直接进行出口退税,就是“免、退”税。 没有出口发票就直接开普通发票
那就是说我们不用变更营业执照也可可以直接开这个票给国外那个公司,是吧,如果对方直接要求开专票的话,也可以开吗?
您好,是的,可以的哦,
那我们开专票给国外的话,我们可以叫供应商开普通发票给我们吗?这样是不是就可以不用退税了啊
您好,退税不是好事么,这是钱呀,
您好,我们开专票就要交增值税,还是让供应商开专票,我们抵扣
那是的,那我们国内申报增值税的时候,填申报表的时候,免税的话,要怎么样填呢?
您好,增值税附表1的16-19行就是申报免税的
老师,我们不是免增值税吗?开了进项怎么还怎么抵扣呀?
您好,您后面说您要开专票呀
那我这边开了专票给国外,就是意味着我们这边还是要缴纳增值税的,那这样退税要怎么样退呢?
您好,国外是免税,咱一开始讨论就说到了,后来您说要开专票,专票没有免税的。我们开了专票不退税的,出口退税是退的免税产品购入时的进项税
噢噢,就是说开给国外的是普通发票就可以不用缴纳增值税,是吧,专票的话就要交,是这个意思吗?开普票的话、供应商的进项,我们就可以退税回来,是吗?
您好,是的, 外贸企业,自身的公司不具有生产能力,能清楚地将用于出口商品的进项分离出来,直接进行出口退税,就是“免、退”税。
老师,我们不是外贸企业也可以这样操作吗?我们是销售安装空调的一般纳税人额企业
哦哦,那我们都没有出口的资质嘛,这个不行哦,非外贸企业可以通过与代理合作处理出口手续,实现货物的出口。 针对这种情况,政府只给予免税政策,而不是退税政策。这样做的原因是为了防止企业利用非出口企业去骗取退税,增加企业出口成本,对财税秩序造成不好的影响。