是,做账计入管理费用-福利费 ,需要和工资一起申报个税
老师好,中秋节过节费可以公户发吗?过节费做账是直接做在工资里还是福利费?是要和工资一起报个税的吧?
我想问下公司发放的中秋过节费每人300元现金,请问这个税务认定是福利费还是工资薪金呢?人人有份的做福利费,但这个应该算作工资薪金呢?这个300我们已经作为工资薪金申报个税了
你好老师,过中秋节给员工发福利费500从公户走,这个要申报个数,那账务处理是做到管理费福利费还是管理费工资里?
老师您好,我想问中秋节公司发员工福利每人200,分录可以入员工福利费吗?要不要申报个税的
老师,中秋节给员工的1000块过节费当时并入工资一起发放了,账务处理做的是借:管理费用-工资,贷应付职工薪酬,请问需要做账务调整吗?
附加 税减半是什么政策呢,城建税有没有减半呢,是从那年开始减半呢
老师,好。我们的股东是两个法人股东,现在我们需要做变更,股东法人签名,现在情况是,股东是其他省份的,例如;,我们自己公司是江苏的,其他一个法人股东是北京的,现在需要北京法人股东法人签章。像北京的法人股实名认证之后,也下载完电子营业执照之后,也是扫江苏的企业网络登记平台扫码登进去吗?还是进北京的企业网络登记平台。
老师,这个怎么打印啊
请教物业企业,广告收入5万,根据文件要求,业主共有收益是收入的70%。怎么入账呢? 首先根据合同确认收入 借 银行5万,贷 收入4.87万,销项税0.41万 然后确认业主共有收益 借 广告支出3.41(4.87*0.7) 贷 业主共有收益 3.41万?感觉又不太对,这个不是广告成本。请教老师,怎么入账
会计学堂没找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和这款差不多
5月接手立账,4月结存金额191472.8数量是57529如何做5月分录
我个体户核定的一个季度21万,现在开票23万,管理员说要更正申报,但是更正不了,那里16,17栏税是0点不动怎么办,18栏那里应该填多少
你好,问一下4S店修理停车场计入销售费用具体什么费
加计抵减的声明在哪里找?电子税务局
老师,我还是有点迷糊,发票开错了,7月发票已经抵扣了,7月做账: 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 9月红冲,又开一模一样的金额,需要进项税额转出分录对吗 收到负数发票 借 主营业务成本 负数 贷 应交税费应交增值税进项税额转出 银行存款 负数(相当于红冲7月账) 收到蓝字发票 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 同时电子税务局附表二20栏填进项税额转出,对吗老师?