分包给下游,且下游有分包资质,申报增值税可减去分包款后的余额来计算增值税

老师,请教一下小规模纳税人首次购买税盘,给开的普通发票,备注写的此发票可全额抵减。这个意思是我们报税时可以抵吗
老师,旅游业,一般纳税人,可以差额申报,可以减支付给第三方的费用,如果这个过程中第三方给我们开了专票我们是不是不可以抵扣进项了
老师你好,我们公司是一般纳税人的简易计税,之前会计一直收的是普通发票,不过这个月有一家企业给我们开了增值税专用发票,会计的意思是让我把发票退换给销售方,但是销售方不同意,我们应该怎么办? 请问发票只要我们不认证抵扣的话就当普通发票一样可以这样使用是吧
用于免征增值税项目不可以抵扣进项税额,老师这意思是,比如上游产业卖猪肉,不是自产的,给我们开了9%农产品发票,我们是批发零售鲜肉 给下游开了免税发票。那么我们是不是要进项税额转出啊,因为我们给下游开的是免税发票,相当于免征增值税项目,不知道理解对不对
朴老师,广州的小规模纳税人向一般纳税人销售货物15万元,给一般纳税人开专票开一个点的专票,那收入就是15万/1.01=14.85万元,销项税就是15-14.85=0.15万元? 如果开普票的话没有销项,就是价税合计15万元?另外广州可以开三个点的普票吗?
请问异常发票进项税额转出的时候可以勾选进项票抵扣吗?还是必须要补缴异常发票的税额?
冲红的发票需要附在记账凭证后面吗
什么情况才可以先征后返
请知道代理记账价位的人接,最近接了一个电商公司,一共20多个店铺,做收支和利润表,我想知道收多少钱合适,四线城市
老师,公司9月的工资10月的工资是在12月发放的, 1.比如9月的工资我在10月做个税申报是零申报吗还是不发不做个税申报。 2.12月发放9月10月的工资,我是一起在1月申报9月10月的个税吗
有个分包方给我们干了机械租赁引孔的活 是属于包租赁带人工 但是个人没发票 找的其他公司给我们开的 机械租赁费发票 其实也就是人工和机械租赁分开了 代发工资也给他们发过
快递公司对公支付宝客户自助充值,每天充值不显示客户预充值哪个客户,平时未做账,但是客户申报是按运费收入做的,没有少申报收入,不做可以么
老师,这个分录 借:营业外收入——小规模减免增值税 贷:应交税费——小规模增值税 做得这个科目之后,利润表的营业外收入的数据并没有减少,这是什么原因呢?
老师好,请问一下劳动合同签订最少要一年是嘛
如果下游给我们开的3个点专票呢?能收吗?我们按简易征收3个点的
能收,只是不能进项抵扣
那收了,后期怎么操作?那系统一直挂着进项?
勾选平台按勾选不抵扣选项处理
老师,纯劳务是不是按简易征收税负低些,如果按一般计税高些?
是的,通常是这样的
那为什么我们开出去的票对方能低扣
对方一般计税,收到专票,可勾选抵扣