你好,是的,不另外抵扣进项了
你好..融资租赁我有点不明白分录..我们通过第三方公司进行的融资..第三方公司给我们开的固定资产发票..我们按照发票上的金额给第三方公司付款..分13期给第三方公司付完.. 不是可以直接作 借:固定资产 进项 贷:长期应付款 每付一期 借:长期应付款 贷:银行存款 这样不可以吗.. 对了.我们先付给实际给我们资产企业一部分货款.第三方公司说后期可以冲减我们的长期应付款..
老师,旅游业,一般纳税人,可以差额申报,可以减支付给第三方的费用,如果这个过程中第三方给我们开了专票我们是不是不可以抵扣进项了
我们找银行贷款其他第三方担保方的担保费发票20万,可以开增值税专用发票给我们做抵扣不的?我们公司是一般纳税人
老师,我们受托研发一个项目,由于人员不够所以就把这个项目外包给第三方研发了,那我们支付给第三方的服务费可以计入研发费用科目吗?
老师你好问下,就是我们单位有4个工人,他们的工资不是我们来发,我们把工资发给第三方,这个第三方是个人,通过银行转账转给第三方,这个第三方是不是要给我们开劳务发票?如果开不了劳务发票,我们可不可以给这4个工人做个税申报呢,如果做个税申报需要第三方出局什么文件呢
你好老师展会补贴怎么入账,省商务厅给的计入营业外收入
老师,有收入增值税那一栏摘要怎么写
老师好,小规模纳税人,正在汇算清缴,24年未发生固定资产及累计折旧,因为23年已经提完了,且没有净值。请问是否要填A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》?
你好老师请问收到展会补贴怎么做账务处理?
请问企业公账,实际是我运营,我可以用私人账户打款吗?算是公司借款,法人是我弟妹!还是最好法人个人账户打款进公司账
老师,我是3月份新成立的公司,现在还没有业务,只有一个员工的工资发放,假设这个员工月工资1500,现在5月份计提4月份工资 借:管理费用—工资1500 贷:应付职工薪酬—工资1500 5月份计提并缴纳医社保: 借:管理费用—社保1039.48 贷:应付职工薪酬—社会保险1039.48 借:应付职工薪酬—社会保险1039.48 其他应收款—社保(个人)432.32 贷:银行存款1471.8 5月份发放4月份工资时 借:应付职工薪酬—工资1500 贷:其他应收款432.32 银行存款1067.68 这样账务处理有错吗,然后申报个税的工资要和做账的工资一样的意思是不是我申报个税和工会经费的时候都要以1500的工资去申报
老师,汇算清缴时,24年账载金额有计提23年的年终奖并且也是24年发放的,在填写24年账载金额时这个要减出来嘛
小规模纳税人物业公司为工业园区几家厂房提供物业服务,现在需要替企业代收代付水费,因为水表开户名称是物业公司的,所以自来水公司开的发票是物业公司的,现在那几家厂房需要物业公司开具水费发票给他们,那物业公司账务和税务要怎么处理,开具的水费发票不赚取差价
老师,向村集体租场地租赁费5000元,让对方去税务局代开发票,对方承担的税率是多少
老师,这个经营范围可以开服务费吗或者一般索赔
那企业取得的其他进项还可以抵扣吗,比如购入的固定资产,办公用品,
如果是差额征税就是不抵扣进项的
老师,如果不可以抵扣进项,那旅游业也属于生活服务,岂不是不可以享受进项加计抵扣了?
是的,因为你享受差额征收了