借:应收账款 贷:未分配利润 贷: 应交税费-应交增值税
借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
老师 我今年汇算清缴需要补税,这个会计分录怎么做呀
请问一下大家,就是我们今年补缴了部分23年的工会经费(税务局要求缴的,因为23年我们没缴过工会经费),我们应该怎么做汇算清缴呀,然后23年和24年账务处理应该怎么做呀
23年忘记计提所得税费用了,今年不计提,会计分录怎么写
老师,请问一下现在补录缴税分录怎么入账?23年缴纳的增值税、税金及附加在23年未做账,现在需补录
请问老师今年补缴去年的增值税和附加税怎么做会计分录?
老师,请问一下,现在企业账上现金余额有规定是多少吗?
老师,外经证是跨省还是跨市?
@朴老师,我想问下我们我们销售软件,即征即退的政策,我看合同中是这样规定的,我直接开“”软件“一种生物质干化气化装备的控制系统V2.0软件 ,金额就写3000000就可以么?还是需要分项目,这里的培训和维护需要体现在发票里么?到时候这两部分影响我们即征即退么?因为是打包的
老师,您好!收到房屋发票是专票,那固定资产卡片的资产原值就是不含税金额吗
老师,您好,请问预拌混凝土开发票,用于杆件基础浇筑,发票大类开什么?
我们有两个公司,一个贸易公司卖设备,一个咨询服务公司,咨询服务公司为贸易公司如果连续几个月开发票,这样做可以吗?
老师,我4月发3月份,5月发4月份工资,5和6月份工资7月底发放,7和8月在这个9月底发放,那么个税申报 税款所属期月份都是哪个发放就哪个月申报吗?
老师,收到手机发票怎么入账?
老师好就是小规模企业之前第一的季度0申报,后面补做账应纳税额是多少7710.24元,这个税能不能年底汇算时一起申报
工程验收完工1.5万应如何入账,做长期待摊费用还是直接做什么费用科目
小规模企业,钱已经收回,以前按未满30万做的其他收益,现在发现错误,让重新缴税,如何做会计分录呀
原来的分录是如何 做的
最后做到其他收益里了(未到起征点的增值税额)
借:其他收益 贷:应交税费-应交增值税
借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款