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电商企业10月份要填写互联网涉税那个销售收入,那下个月申报税怎么报呢?,还是根据开票的金额去报?

2025-09-30 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-30 10:09

你好,二者最好保持一致。

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快账用户8208 追问 2025-09-30 10:11

那公司 开票的收入 跟实际平台销售的收入相差很大,这怎么弄啊

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齐红老师 解答 2025-09-30 10:12

是存在无票收入 吗

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快账用户8208 追问 2025-09-30 10:18

对的 有五票收入

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齐红老师 解答 2025-09-30 10:24

账上也要做无票收入,申报表也要申报无票收入。这也是让填写报告的原因与目的

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快账用户8208 追问 2025-09-30 10:40

平台的实际销售是7-9月一共2千多万,逐选开一个季度实际开票才600多万,这怎么报呀

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齐红老师 解答 2025-09-30 10:44

规范做法,是申报2千多万,无票收入也要申报,申报在主表第一行

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你好,二者最好保持一致。
2025-09-30
啥都没有吗,你做账吗?没有做账先0申报
2020-11-14
你好,根据12月份的数据。
2022-04-28
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表,会涉及以下四张表填写:增值税纳税申报表主表、附表一、附表二、增值税减免税申报明细表。 下面我们用一个案例来进行说明。 假设外贸A公司2021年7月,出口货物销售额合计120万元,该笔业务符合办理出口退税条件,已全部开具出口发票;当期购进货物全部用于出口取得增值税专用发票共40张,金额合计100万元,进项税额合计13万元,那么增值税申报表要如何填写?首先,我们需要根据出口业务所确定的销售收入,来填报《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》和《增值税减免税申报明细表》。第一步,将A公司出口货物的销售额填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》第四、免税的第18栏——货物及加工修理修配劳务销售额栏次。注意,如果外贸企业出口的是服务,则要将销售额填写在第19栏——服务、不动产和无形资产销售额栏次。第二步,将出口货物的销售额填写在《增值税减免税申报明细表》第8栏-出口免税-免征增值税项目销售额栏次。如果外贸企业出口的是服务,销售额还要同时填写在第9栏——“其中:跨境服务”栏次。填写完销售收入,外贸企业用于出口退税的进项税额退税勾选后,也要记得填报在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》待抵扣进项税额的26栏——本期认证相符且本期未申报抵扣栏次。最后,我们检查主表上是否已采集附表上的申报数据,检查无误就可以提交申报了。 这样就完成外贸企业出口业务增值税纳税申报表填写了。
2022-05-27
直接按1-12月计提的工资合计申报
2024-11-01
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