你好按照实际的销售收入填写的
个体工商户定期定额征收申报增值税表的时候,增值税没有超过核定的那个数字,核定是季度60000实际发生50000,在增值税申报表中填写50000还是60000
你好,有一个个体工商户他的每个季度核定征收税务局定的是99万元,到他的实际销售额不到99万增值税申报表怎么填写
老师,请问下个体工商户核定征收是不是每个月按核定额或者按实际开票金额报税就行了呀?如果每月核对额是4万,实际销售收入是500万,开票金额15万以内/月,对公户收款超过4万的,按哪个金额申报呢?电子税务网上每次打开申报表,开票金额自动填写在申报表上了,是不是直接点申报就可以了,未开票收入需要申报吗?另外租赁收入要申报吗?
老师,个体户核定征收,核定每月37100元,季度就是111300元,这个金额以下什么税都不交是吧?现在2022年10-12月实际开票额为112584.4元,超了一千多,申报系统已经自动申报完了,我需要按实际开票金额更正申报吗?是不是实际也还是什么税都不用交呢?谢谢
个体户定额征收,每月没超定额,也没做账,都是税务局自动申报报表,但是网店里有收入大概有20多万,能查到,那我申报工商年报是按20多填写收入还是按0呢
现金流量表期初现金余额是什么数据,我们公司财务软件导出的现金流量表一直以来都不对,我想知道正确的数据是什么项目加总得出的,豆包上搜不明白
接收到对方公司的股权需要申报印花税吗
老师A公司与B公司签订劳务分包公司,劳务公司B给A公司开具劳务发票,因开具发票所产生的各种税费包括企业所得税都由B公司承担,比如B公司是小规模纳税人,劳务费时10万,那么由此产生的税费(增值税+附加税+水利+印花税+企业所得税)为6064.50,如果让劳务公司给A公司开具106064.50的发票,这样不是又产生税费了吗,这个逻辑不太清楚
还如果实际控制人不是公司的股东法人等高管,但实际控制人被聘为总经理每月发工资,那么她给公司借款可以计算利息吗,是不是有个债资比
我公司承接一份人力资源服务*建筑劳务外包6%,我们的供应商给我们开具,劳务*加工服务1%,这个进项票可以吗
老师,我们公司是销售珠宝的门店,请问销售金条、金豆子、珍珠需要缴纳消费费吗?不需要缴纳消费税的话,国家税务总局有没有正式的文件,可不可以发给我参考?
4月份货物出口,6月份取得发票 ,6月末进项勾选了,6月账务处理是 ,借:抵扣进项 贷:应付账款,7月15号之前做退税申报,并取得退税款时, 在7月的账务处理是, 借:进项税 贷:待抵扣进项, 借:其他应收-出口退税 贷:增值税-出口退税, 借:银存 贷:其他应收-出口退税。这样对吗?分录只涉及里税额,其他忽略
计算企业所得税时要扣掉增值税吗
老师你好,我们是建筑企业,本月开票不含税收入191万,销项税17万多,我们预缴7.8万。我们预缴的所属期都选的是6月,我7月申报的时候,可以选择少抵减点不。还有就是我需要准备多少进项税啊
老师,工程公司税率是多少的,税目和税率,一般纳税人和小规模纳税人麻烦都说下
那这样的话,跟申报表就不一致了没有关系吗
你利润表的数字是多少
个体工商户核定征收的,没有记账,只是报税了
那按照你申报表的数字填写的
申报表是每个季度自动申报的,就是每月核定数98000*12,实际开票要少些
按照申报表吧,这样一致
老师,资产负债表都是按照不重分类申报的,现在应收账款是负数,可以吗?可以改为重分类吗?哪个时间段改好些?改了后,跟之前申报的数据就不一致了咋办
按照负数填写就可以的
老师,资产负债表可以一直按照不重分类填写申报吗?一开始忘记重分类了,这么多年都是不重分类报表
可以的,不需要从分类的
就是有的老师说要重分类才是正确的的呢
我们一直都没分类过
好的谢谢老师,现在发现23年11月成本结转多了10000多,怎么处理呢老师,修改报表还要设计到所得税报表多交税,改了会不会扣分?
更正申报不会的这次
之前更正会扣分啊老师,可以不改吗?冲销掉那个凭证呢
年报不会现在的,我们不会
可以不改,冲销掉吗老师
也可以,怎么简单怎么来