咨询
Q

老师,如果配件出口发票开了,然后在9月份申报了出口增值税,10月申报的时候,把不能退税的这个配件销售减掉了,这样是不是就是已经转了内销了呢

2025-09-30 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-30 10:47

你好,你不能退税的部分,有当内销申报吗

头像
快账用户1998 追问 2025-09-30 10:49

我查了一下21年当年是没有把这笔算到销售额里面,都是申报了每个月的销售发票金额

头像
快账用户1998 追问 2025-09-30 10:49

后面的年份还没查

头像
齐红老师 解答 2025-09-30 10:49

你好,这样的话,就没有当内销了。估计还是当出口申报了。

头像
快账用户1998 追问 2025-09-30 10:52

但是申报的时候已经把这笔金额在出口销售额那里已经填了负数金额了,这样应该是没有出口申报吧

头像
齐红老师 解答 2025-09-30 10:53

你好,如果你填了负数,是没有。相当于是减少了。

头像
快账用户1998 追问 2025-09-30 10:58

那这个怎么处理呢,中天易税里显示长期未申报,说要确认一下

头像
齐红老师 解答 2025-09-30 10:59

你好,你这个需要去更正申报了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你不能退税的部分,有当内销申报吗
2025-09-30
你好只能10月再申报9月的这个情况
2022-09-18
可以的,可以重新更正申报的。
2024-10-19
对的,是的,需要正常申报,下一个月红冲申报负数销售额重新开 可以
2024-02-18
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×