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老师您好,我在12月份申报增值税的时候计提了12月份的未开票收入了,1月份已经把12月的收入票开出来,是不是要在这个月申报的时候调减掉,怎么填申报表呢

2024-02-01 19:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-01 19:19

同学你好,1月份开出票以后把之前未开票收入一栏填负数

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快账用户6283 追问 2024-02-01 19:21

好的,我明天填一填试试

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齐红老师 解答 2024-02-01 19:21

嗯嗯,祝你一切顺利。

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同学你好,1月份开出票以后把之前未开票收入一栏填负数
2024-02-01
同学你好,超过30万元的话,需要到税务局大厅去申报了,可以冲回原无票收入。无票收入做负数处理,自己在电子税务局申报不了。
2023-04-14
先电子税务局更正 12 月增值税申报,在附表一简易计税 3% 栏填 100 万红冲的负数销售额和税额,生成多缴税款; 本月申报优先用该多缴税款抵减简易计税应纳税额,无抵减需求则走电子税务局误收多缴退税流程,提交红字发票、完税凭证等资料即可,操作遇阻可去税局大厅办理。
2026-02-03
对的是的,是这么做的。
2022-04-10
学员你好,你要在6月份填报申报表的时候做未开票收入,那么你12月开票,只要把未开票收入做负数就可以了
2022-01-10
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