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老师好!去年己计提企业所得税,并预缴税款,今年汇算清缴后收到去年多交所得税款,应该如何做帐?
老师有了解工商银行工银e信的吗?我们公司通过工银e信收到对方公司的材料款,属于贷款吗?请问应该如何核算呢?
老师,A公司低价购入一些未到期的汇票,然后到期后再承兑,从中赚取差价,这种业务如何做分录 1.购买时 借:应收票据-汇票 贷:银行存款 2.中间有利息收入如何做分录 借:银行存款 贷:财务费用(红字) 3.兑换汇票分录如何做 借:银行存款 贷:应收票据-汇票 老师以上分录是否正确,该如何做
老师您好,请问,我公司是做汽车维修的,这个月收到4张保险公司的汇款的银行回单,不知道如何做账,请问是借:银行 贷:营业外收入 吗
你好老师,我收到一份承兑汇票在1月份我做了一笔入帐借应收票据贷应收账款~客户,现在4月票据到期了已经收入公帐了,是不是借银行存款贷应收账款呢还是应收票据
老师,企业购买华为ADS软件要交印花税吗?物业开的水电费发票要交印花税吗?企业购买的印刷品要交印花税吗?
我司在9月5号采购了一批货,随货同行单的时间是9月5日,9月8号这批货我司验收入库,供应商在9月10日开了发票,结果我收到发票和随货同行单的时候,发现该张随货同行单其中一个品的单价有误,但发票上的单价无误,反馈给供应商,供应商针对这一个品重新开具一张正确单价的随货同行单,但是随货通行单的销售日期变成了开具当天日期9月25日了,请问这种更换随货同行后它的日期比开具发票的日期要晚,会不会虚开发票的风险?
老师好,请问多少金额的收据可以入账?有行业和支出内容限制吗?
请问:企业2025年7月至12月月末发放工资,财务记账,借:管理费用 贷:应付职工薪酬 ,这笔费用可以在企业所得税税前扣除的吗?谢谢
老师,一个是幼儿园会计和一个出纳一个会计一个办公室,一个是建筑公司内账会计和老板一个办公室,选择哪里比较好啊
老师,把货卖给A,和B造的有合同160万,款B通过对公户打给我们,但是不给B发货,这种情况开的发票属于虚开发票吗!
全资子公司的亏损利润怎么合并到母公司,他们没有任何往来,包括资本投资都没有
请农产品专业老师回复,谢谢, 老师,农产品(部分自产自销的一般纳税人)应税项目和非应税项目分别是指什么?
老师,4 S店收到浙商银行应解汇款并扣款如何做帐
老师您好!请教一个问题 我成立了一个子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司为我们的集团总部,所有的营收都直接入帐B公司,这样的话我们分红吗? 我还有个朋友成立了C公司,同样也有我朋友和B公司共同控股,B公司同样为集团总部。营收也都直接转进总公司。 我们的业务链是由我A公司开发客户成交后给到B公司,B公司继续维护续费,但是A公司和C公司唯一的关联只有B总公司,这样我能享受C公司客户续费的分红吗?因为客户都是我司成交后交接过去的。
您好,4S店收到浙商银行应解汇款并扣款时,若为客户购车款:借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额);若银行扣手续费:借财务费用-手续费 贷银行存款;若为预收款:借银行存款 贷预收账款-客户名称;若扣划税款:借应交税费-应交增值税(已交税金) 贷银行存款。需核对银行回单与销售合同,确保账实相符。
老师,是融资车到期收到的款并扣款
您好,融资车到期收到款项并扣款的分录 收到银行划转的融资车款: 借:银行存款 贷:应收账款-融资车款 银行扣除手续费:借:财务费用-手续费 贷:银行存款 银行代扣利息:借:财务费用-利息支出 贷:银行存款 若涉及增值税:借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:银行存款 最终净额入账: 借:银行存款(实际到账金额) 财务费用(手续费%2B利息) 贷:应收账款-融资车款(本金) 应交税费-应交增值税(销项税额) 需核对融资合同条款,确认利息计算方式和手续费标准,确保与合同约定一致。