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老师好,请问发生一笔1970元材料款,当时发票13%找不到,当白条入帐,借:原材料1970元 贷:银行存款1970元 现发票找到了,并要勾选抵扣,如何帐务处理?

2025-10-03 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-03 11:27

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-03 11:32

您好,先算出不含税金额为1970÷(1 %2B 13%)≈1743.36元,增值税进项税额为1743.36×13%≈226.64元。账务处理是做调整分录,借:应交税费——应交增值税(进项税额)226.64,贷:原材料226.64。

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快账用户7001 追问 2025-10-03 11:56

老师好,有点不明白,在2月份已领用原材料1970元,现在又减少原材料226.64

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齐红老师 解答 2025-10-03 11:58

 您好,2月领用1970元原材料后才拿到发票,要先借“应交税费——应交增值税(进项税额)226.64”,贷“原材料226.64”分离出进项税。因之前领用成本多计,若领用原材料都进了生产成本,就借“生产成本 -226.64” ,贷“原材料 -226.64”;若产品已完工入库,借“库存商品 -226.64” ,贷“生产成本 -226.64”;若产品已卖出,借“主营业务成本 -226.64” ,贷“库存商品 -226.64”,用负数冲减多计成本,按实际情况选分录调整。

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快账用户7001 追问 2025-10-03 12:08

老师好,此笔业务需调整做两笔分录1、借“应交税费——应交增值税(进项税额)226.64”,贷“原材料226.64”2、产品已卖出,借“主营业务成本 -226.64” ,贷“库存商品 -226.64”是不是

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齐红老师 解答 2025-10-03 12:10

 您好,是的,若产品已卖出,需做这两笔分录调整,第一笔分离进项税,第二笔冲减多计的主营业务成本。

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-03
税点是几个点的?当时所得税前有没有扣除?是不是当年的费用?
2025-06-01
这个可以取得专票就根据不含税金额暂估,借原材料,贷应付账款 暂估款, 借生产成本贷原材料,借库存商品 贷生产成本,借主营业务成本,贷库存商品
2020-12-04
你好,学员,稍等一下
2022-11-02
你好需要计算做好了发给你
2023-12-28
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