本地申报是销项税-进项税,进项税多可能不交税,但是在异地申报是直接按收入预交,就会造成那样的结果
老师好建筑行业异地项目,比如预缴增值税7000.本月应交增值税2000. 预缴时:借:应交税费——预缴增值税7000 贷:现金 7000; 最后结转时:借: 应交税费——转出未交增值税 9000 贷:应交税费——未交增值税 2000 应交税费——预交增值税 7000 分录是这样做的吗?
老师你好,账上的应交税费-未交增值税比实际缴纳的增值税多了2分钱,这2分钱我应该咋处理呢
老师108题,为何这个b也要选?预交增值税不是应交税费-预交增值税吗?
老师 增值税交多了 退回来 借:应交税费/未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 收到钱借:银行存款 贷:应交税费/未交增值税 是不是这样处理
个税退税咋做分录呢,要交增值税么,100多也得交增值税么
老师,我公司设了一个充电桩,现在充电桩产生营收1265.85元,其中实收1226.09,合同服务费39.76,平台技术服务费开票金额31.61元,还有8.15是平台给商户的折扣,那我会计怎么处理?
老师你好,请问预申报预缴土地增值税及增值税和附加税印花税怎么做分录?(发票是次月开具)
鸡铺卖鸡肉,自己养殖的,库存怎么做账
请问工程项目取得的进项发票印花税申报是买卖合同里面缴纳吗
老师双节快乐!这个业务为何不可以合并为一条分录?
老师,一般纳税人。可以开普票吗?可以开几个点的普票?
我公司收到房租20万,要不要申报租金合同印花税呢?
老师你好,请问未开票先预申报缴纳增值税及附加税怎么做分录?
老师。我们是一般纳税人。可以开几个点的普票给别人
老师 企业经营范围是废品回收,再生资源,请问要学习会计学堂哪个课程和哪个实操?
老师我是小规模纳税人啊
老师 我小规模纳税人 预交按1% 开票也是按1%开票 是不是就预交和实际应交一样了?
预交是按月预交的,本地交税是按季度,季度低于30万,本地可能免交税。而异地却预交了
那超过30万是不是异地预交了 本地耶是按0.01开票 预交喝实际税款一样了
是的,开票的税率都是1%。那样子就会一直的了