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应税项是552049.50元,计税依据是55204.95,核定计税依据是5700元,本期应纳税额:4875.50元,减半后2437.75元。 请问老师,这个4875.50元咋算出来了?

2025-10-05 19:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-05 19:11

您好,应税项552049.50元乘以10%的核定应税所得率得出计税依据55204.95元然后税务机关按综合征收率8.83%核定所以55204.95×0.0883等于4875.50元这就是本期应纳税额再享受减半优惠即4875.50÷2等于2437.75元实际要交的钱

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快账用户3836 追问 2025-10-05 19:16

哦,我按10%税率,再减扣除数1500计算的,所以总是不对,这个不按5级税率计算吗? 所有个体户都按综合征收率计算经营所得税吗?

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齐红老师 解答 2025-10-05 19:18

 您好,你按5级超额累进税率(10%税率减1500速算扣除数)计算不对,是因为当前适用的是“核定征收”中的“综合征收率”方式,而非“查账征收”或“按应税所得率核定后再用5级税率”的方式;并非所有个体户都按综合征收率算经营所得税,若个体户能准确核算收入、成本费用,会用查账征收按5级超额累进税率计算,无法准确核算时,才由税务机关按综合征收率或核定应税所得率等方式核定征收。

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快账用户3836 追问 2025-10-05 19:24

知道了,再问一下老师,建筑劳务公司,他是查账征收,只要成本费用就是人员工资,在申报经营所得税税时提醒成本费用差距较大(主要是基本无费用发票,也没有申报个人所得税),这个有问题吗?

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齐红老师 解答 2025-10-05 19:27

 您好,有问题。建筑劳务公司查账征收需凭合法有效凭证(如费用发票、工资发放记录及个税申报记录)核算成本费用,基本无费用发票会导致成本扣除缺乏依据,未申报人员工资个税则违反个税代扣代缴规定,不仅可能被税务机关要求补正成本凭证、补缴个税及滞纳金,还可能因成本核算不准确面临应纳税所得额调增,进而补缴更多经营所得税,甚至产生罚款。

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快账用户3836 追问 2025-10-05 19:37

10月申报个人所得税时,一次性申报1月到9月工资可以吗?入职时间写到2025年1月。开业几年了一直未申报个人所得税,今年系统提示才提示成本费用差距大的提示

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齐红老师 解答 2025-10-05 19:38

 您好,不可以一次性申报1-9月工资,工资薪金个税需按月全员全额扣缴申报,逾期未申报已违规;入职时间如实填写即可,但补报时需说明延迟申报原因。系统提示成本费用差距大,正是因未申报工资导致成本扣除缺乏合法凭证(工资发放记录、个税申报记录等),税务机关可能认定成本不实,需补报个税、补充成本凭证,否则可能被追缴税款、加收滞纳金,还可能调增应纳税所得额。

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快账用户3836 追问 2025-10-05 19:40

补报个税,咱自己在系统操作还是要联系税务局说明情况

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齐红老师 解答 2025-10-05 19:46

您好,自己申报就行,不用联系税务的

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快账用户3836 追问 2025-10-05 20:05

好,我登系统看看,怎么操作。非常感谢老师,谢谢啦!

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快账用户3836 追问 2025-10-05 20:05

延迟申报一般怎么写合适

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齐红老师 解答 2025-10-05 20:12

您好,不用写原因 ,就当是这个所属期申报,改以前期间会有滞纳金的

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