应该是按照136786.57*1.00%计算所得税
老师节日快乐,请教个问题个体工商户核定征收。季度开票收入未超过30万元,本季度开票金额136786.57元,没有增值税。个人所得经营所得核定计税依据5.7万元,税率(征收率1.00%),老师请问个人所得经营所得怎么计算本期应税款。是(136786.57-57000)*1.00%,还是直接用5.7万元*1.00%?
老师,我单位是个体工商户,个人经营所得是在电子税务局申报,季度核定是九万元,本季度开票金额为98308.51元,增值税是全免的,但是个人经营所得本应该是有税的,但是我填上数了本期应补退金额是零,怎么回事
老师,请问我是打井队,是个体工商户,定期定额 个人经营所得征收率是0.08,税率是0.01,季度12万交335元的所得税,本季度开专票700000元,怎么计算个人所得税
请问我是个体工商户月核定额为2550元,个人所得税,经营所得征收率为0.05,但是在第一季度开票收入为846095.02元,我应该怎么详细地计算第一季度所要缴纳的经营所得税额
核定征收的娱乐业个体工商户,核定28000元每月,上个季度开票9万元,超过了核定征收金额,请问下娱乐文化事业建设费应该怎么申报?有优惠政策 吗?经营所得的个税的计税依据是写扣除支出部分吗?
是内含增长率有点推倒不太明白
在发票勾选里,如果能找到撤销发票的记录?
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
老师您看下图片
按着您说的,计税依据,根本申报不了,减免性质那选其他,经营所得是零,如不选其他,经营所得是600️
老师您看下第二张图片
你说收入是136786.57元,,怎么又变成60000,金额不一样,纳税肯定不一样,而且具体多少收入核定对应多少税率,各地方也是不一样的。
老师6万是系统自己带的,这个表是定期定额申报表
收入136786.57我知道是不缴费增值税的。我问的是个人所得经营所得老师。
老师第一条我说核定5.7万人说错了是核定6万
老师节日快乐,请教个问题个体工商户核定征收。季度开票收入未超过30万元,本季度开票金额136786.57元,没有增值税。个人所得经营所得核定计税依据6万元,税率(征收率1.00%),老师请问个人所得经营所得怎么计算本期应税款。是(136786.57-60000)*1.00%,还是直接用6万元*1.00%?
我不太懂个人所得经营所得核定计税依据,您看下第一张图与第二张图
超过六万定额收入,按照实际收入缴纳所得税