您好,要重分类到其他流动交税 ,申报应交税费是负,税务会关注我们的,我们这里的税务还会电话 来问
请问老师,做重分类报表的时候,应交税费为负数,都是待抵扣进项,需要把这个金额调整到其他流动资产吗?
我把没有认证的专票做到了应交税费-待认证进项税额里,这个税额是不是不会在资产负债表里提现出来呢?
老师请问下,应交税费负数重分类到其他流动资产,是不是只有待认证进项税额和待抵扣进项税额,可以重分类过去
老师前期放到待认证里的进项,本期认证了,是需要做笔分录吗?借:应交税费-进项 贷:应交税费-待认证
资产负债表,应交税费是负数可以吗,我把进项发票都入账了,做到了待抵扣进项税额,可以吗
工程收入:632052.80 销售收入:88495.58 进项税额13%,销项税额9% 税率:材料70%,人工30%,销售商品5%,利润20%,请问结转成本怎么计算和做会计分录?请邹老师帮我分析一下。
500元以外收据都可以入账吗,具体有哪些要求
你好,老师,有道题怎么理解?12月才签订的合同,为何那个30000利息是指10,11,12三个月的,还有12月31号,合同负债科目的余额怎么出来的,理解不了答案,谢谢老师。做这道题感觉我都理解错了,但就是不知道错哪里。
做推广用的产品,如何入账,做视同销售的会计分录怎么做,谢谢老师
老师,为什么主营业务在贷方,到了记账凭证又成了借方?
老师 公司给员工购买的安全帽、反光衣 取得的专用发票可以抵扣吗/怎么做分录呢
老师请问,企业店铺给员工发工资,以前是个人转,现在也不想公户发,请问怎么操作合适呢?
老师在电子税务局社保业务怎么查给多少员工交社保呢
老师,学堂有没有箱体和模块制造业的课程
老师,新的所得税报表,今年实际发放的工资总额大于今年计提的工资总额,原因是今年一月份发放了去年三个月的工资,这样会不会有差异,出现风险提示?
老师重分类其他流动资产,那交税时怎么做分录呢?
您好, 我们的账是没有变化的,借:应交税费--未交增值 税 贷:银行 只是报表列示时重分类,这个没有分录的
老师勾选认证抵扣怎么做分录呢
您好, 您好,先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
老师的意思是分录正常做,就是在资产负债表上边点那个重分类不用做账是吧!老师
对对,就是这么理解的哦
谢谢老师
希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!
老师只要每月做账都做待认证都点重分类吗?结转成本以后点重分类还是结完账点重分类
您好,是的, 当然是结账以后, 负债表是根据科目余额表做