你好可以放到其他流动资产里

请问老师,做重分类报表的时候,应交税费为负数,都是待抵扣进项,需要把这个金额调整到其他流动资产吗?
应交税费——应交增值税为负数(因为购入大型固定资产产生的进项抵扣),请问怎么结转到留抵税额,分录是什么。资产负债表重分类调整非流动资产的取数公式是??
老师,你好!我想问下资产负债表应交税费是负数,需要重分类到其他流动资产吗?如果是重分类到其他流动资产,资产负债表的资产总额会跟我做账的资产总额不一样
我公司审计年度调整分录 借:应交税费 贷:其他流动资产。财务务账套没有设置其他流动资产科目,这个怎么做?这个应该是“应交税费-所得税”期末余额为负数的重分类调整。是可以直接调整报表数吗?
老师您好,请问,在期末做汇算清缴的时候为啥要将待抵扣进项调整为其他流动资产,这个需要写分录嘛?
之前的会计做账弄成了应收帐款自己公司,现在怎么调把这个应收给他调0
老师,税局退个人所得税手续费,一般纳税人现在要怎么入账呢
合同137.2万元,现在对方只给结95万元,这个合同就完结了,那这个什么证明吗?
老师,上饶某公司5个闲置油罐,由于集团规定储量2K吨一下的不让储油造成的闲置。按照市场是还有使用价值,使用价值超过账面价值,还用计提减值吗
老师现在小规模啥政策呢?30万以内免税吗?详细政策给我说一下
老师,公司是总代理,联合二级代理举行会议,其中有一环节是我们老板给予农户抽奖(各二级代理的客户)抽到将的客户会有一个培训名额,我们公司需要按名额支付给二级代理商相应的金额。假如甲代理商有两个客户中奖,那公司需要按没人500元共1000元支付给甲代理商,客户要在甲代理商那参加培训后用掉这个抽奖名额,然后甲代理商再把培训金额支付给我司。那请问抽奖产生后我司支付给甲代理商的1000元对方怎么开发票?
老师 请问我司有一名员工25年1月入职的,25年一直在我司报个税,现在是26年 为什么不能确认6万扣除费用一次扣除呢?
老师,我们是一家加油站公司,我们公司车辆用油应该怎么账务处理
你好老师,计提出口退税:借:其他应收款 100 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 收到退税款 借:银行存款100 贷:其他应收款 100,那么这个应交税费-应交增值税-出口退税的 余额100就这么挂着吗
老师,担保费记什么科目