你好可以放到其他流动资产里
请问老师,做重分类报表的时候,应交税费为负数,都是待抵扣进项,需要把这个金额调整到其他流动资产吗?
应交税费——应交增值税为负数(因为购入大型固定资产产生的进项抵扣),请问怎么结转到留抵税额,分录是什么。资产负债表重分类调整非流动资产的取数公式是??
老师,你好!我想问下资产负债表应交税费是负数,需要重分类到其他流动资产吗?如果是重分类到其他流动资产,资产负债表的资产总额会跟我做账的资产总额不一样
我公司审计年度调整分录 借:应交税费 贷:其他流动资产。财务务账套没有设置其他流动资产科目,这个怎么做?这个应该是“应交税费-所得税”期末余额为负数的重分类调整。是可以直接调整报表数吗?
老师您好,请问,在期末做汇算清缴的时候为啥要将待抵扣进项调整为其他流动资产,这个需要写分录嘛?
2018年销售量20万2019年销售量21万,销售增长率5%,2020年销售量22.5万,销售增长率7.14%2021年销售量24.43万,增长率8.85%.问2022年测算值销售量和增长率是多少,2022年预计值是26.1万,增长率是6.84%
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老师好,交印花税(营业帐薄)31.25 交印花税(滞纳金)1.77 咋做会计分录?
老师,只有基本户才有开户许可证吗?一般户有吗?
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那个请问在苏州员工出差自己开车去隔壁城市出差的公里数补贴一般多少钱
老师您好!我公司是做门窗工程的,异地有个项目人工开3%发票,材料开13%,这样开发票还要异地预缴税款吗