还有进项留底的也填写在这里。

请问老师,做重分类报表的时候,应交税费为负数,都是待抵扣进项,需要把这个金额调整到其他流动资产吗?
老师请问下,应交税费负数重分类到其他流动资产,是不是只有待认证进项税额和待抵扣进项税额,可以重分类过去
老师,科目余额中应交税费-应交增值税-进项税额、销项税额、已交税金、转出未交增值税、待认证进项税,合计后得出借方数,是否在填列报表时重分类至其他流动资产?
老师,咨询一下房地产行业,进项税额、销项税额 重分类到其他流动资产还是其他流动负债
应交税费-待抵扣进项税额,期末是负数,重分类未其他流动资产后,也是负数,在期末报表上显示为负数很难看的,该如何调整?
我企业季度所税申报表中工资薪酬一栏,计提工资全年计入费用总额,实际发放扣除养老保险住房公积金的金额就行了吧
请教一下,A公司租了一层办公房,一半让B公司用,电费想让B公司支付可以吗,需要办理什么手续
老师您好,广州的,小规模房产出租了,申报时房产税自动带出来了,印花税需要交吗怎么没有看到带出来?
公司有个员工,之前在A公司任职,后来辞职进了我们公司。他交的宿舍房租 我们公司同意报销。但是现在取得的发票开的是A公司抬头,我们没法入账。有什么好的办法吗
建筑行业劳务简易计税3个点销项专票可以用进项票抵税嘛?
公司租了一个办公地方,租金一年10万……租赁合同是对方公司,请问,钱老板已付,对方有公司是由对方公司开房租发票给我们吗?还是对方个人去代开?
老师好,请问我们12月增值税和报表都已经申报完成并交款了,现在发现增值税可以减免一部分,我能把减免这部分放在今年账里吗
老师,请问支付给体检中心的员工体检费需不需要缴纳个税?
年会上买的奖杯奖牌给优秀员工的计入哪个科目比较合适
老师,餐饮行业个体工商户,这次在电子税务局申报增值税的时候出现了一个经营所得A表,是跟自然人税务系统的那个申报表一样的吗?是申报第四季度的所得税吗?还有一个经营所得B表,这个B表也要填吗?
我们有个老师做的,待认证进项税额,又调出到应交税费-增值税,是怎么回事?老师有没有这方面相关的准则
您好。可以看增值税22号文件规定