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老师、给供应商支付货款是承兑支付的、没支付之前是借记库存商品,应交税费进项,贷记应付票据;可是承兑不够、需要去别的公司买、购买和支付只写了一张凭证,借记应收票据、贷记银行存款、收到购买公司的承兑之后、需要付给供应商、那付给供应商的时候、凭证怎么写呀?

2025-10-07 08:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-07 08:45

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-07 08:47

您好,初始确认应付票据:借库存商品 应交税费-进项税 贷应付票据 购买承兑汇票:借应收票据 贷银行存款 用新票据支付供应商:借应付票据 贷应收票据

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快账用户1184 追问 2025-10-07 17:23

那如果在其它公司购买的承兑支付后货款还差一点儿、又用银行存款支付了、那用银行存款支付这一少部分、需要在另外写凭证吗?

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齐红老师 解答 2025-10-07 17:24

 您好,需要用银行存款支付差额部分时,需单独编制凭证:借记应付账款(或应付票据),贷记银行存款‌。若原应付票据未核销,需同步冲销:借记应付票据(原票面金额),贷记应收票据(新购入票据面值),差额部分通过银行存款补付‌。实务中需确保票据背书连续且附交易合同等原始凭证‌。

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你好,可以的,需要设置银行承兑或商业承兑。
2024-04-11
您好,支付原材料是这样做
借:应付账款
贷:应收票据
2025-12-16
您好,1.没关系 的应收和应付就是往来科目,这个没关系的,应付借方余额会重分类到预付账款里 2.这个做错了,原来收到承兑是不是也做了库存现金了,把这2错分录红冲再做正确分录 借:应收票据 贷:应收账款
2024-08-28
你好如果进项税当月不抵扣的话,你的分录是对的,没问题
2025-04-02
同学你好 7;选择D 8错 9;选择AB 10;选择C
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